你好,没有实缴的那部分,可以按照你做的分录直接做冲掉

老师,公司账,实收资本,有一部分实缴了,有一部分没有实缴,没有实缴的部分之前的会计都做了其他应收款,这样是不是不对,我该怎么处理?
您好,老师!请问我们公司2014年7月成立!是认缴制的,注册资本被会计确认了100万。后来会计做了40万实缴实收资本进去。截止2022年12还在挂账其他应收款股东应缴款60万。请问这60万我需要做笔分录冲销吗?
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
老师,公司之前只是实缴了一部分资本,剩余是认缴的,当时账务挂的其他应收款,快到认缴的截止时间了,现在股东拿不出这么多的钱,就考虑减资,会计凭证处理借:实收资本 贷:其他应收款,这样的吗
老板股东之前转的钱到公司账户用于日常周转的 当时做的分录 是借 银行存款 贷其他应付款 现在不用归还股东和老板了算是股东和老板的实缴资金了,账务可以直接把以前的其他应付款红冲掉直接借银行存款 贷 实收资本吗还是怎么处理
公司是木制家具制造销售业,2025年2月26日成立的,一直没经营,纳税等级M现在盖了个厂房,预估厂房发票进项税额80万,预估近期没有销售,这80万满足什么条件可以留底退税
老师,我们分公司老板让只申报工资,不开票,只有总公司的往来款拿来发工资,其他业务都没有。这样可以吗会有税务风险吗
劳务票一般是几个点的税率?
出口收入小于进货成本,退税的时候如何解释比较合理
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老师办个体户可不可以核定征收要去哪里问,打税务电话吗