但是你实际收到了钱啊

老师,我们留抵税额退了8万多,也已经到账,今天税务局打电话说有5万多的税不能抵扣,需要进项额转出,这报表怎么填啊
留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师,4月收到留底退税530元,增值税申报表进项转出530元,那这个不是相当于没退吗?
我银行公账收到留抵退税7605.99元,申报表进项税额转出7605.99元,这么一进一出,我也没多收到退税啊
一般纳税人发生无形资产退回,进项税抵扣留抵退税款也收到银行账户了,是先开红字信息表还是先做进项税额转出,账务处理和会计分录怎么做
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
是收到钱,但申报表上进项税额转出不等同于是销项税吗?这样不是一进一出?
这是申报表默认的进项税额转出
是的,就是进项税转出了,不能抵扣,退钱
我没明白您说的意思
退留底税,就是把你原本留底的进项税,本来是用于抵减销项税的,但是现在是退钱给你,进项税也不留底了