不是,应该是借:存货跌价准备,贷:主营业务成本
老师,存货跌价准备,是借资产减值损失,贷存货跌价准备
存货跌价准备的转回 借:存货跌价准备 贷:资产减值损失 是这样的吗?
公司存货有减值 ,存货科目什么时候做减少?确认跌价准备时候? 计提跌价准备时: 借:资产减值损失 贷:存货跌价准备 确认跌价准备时: 借:存货跌价准备 贷:存货
存货发生减值时,借:资产减值损失 贷:存货跌价准备 最后这个存货跌价准备转到哪里去啊?难道存货跌价准备的余额一直挂在账上吗?
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?
因为资产减值损失计提当期已经结转到本年利润科目了
借:本年利润 贷:资产减值损益 而且这里不是减值转回 是存货已经卖了 转销存货跌价准备
希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢
我想要转回的分录,不要转销的,我写的错了吗?错在哪里呢,没明白哦
这个就是转回,不能像你这么转的
你计提的时候是借:资产减值损失 贷:存货跌价准备呀,转回反向处理就可以啦
不能这样转的,不是说看到转销就不是转回
老师这边这能这样建议哈
老师这边只能这样建议哈
存货跌价准备转回的会计分录借:存货跌价准备 贷:主营业务成本
我现在是考虑转回,不考虑转销,,你和在一起说,还把我绕晕了
你好,是的,商品已经卖出了进入到成本了