有可能的啊,给老板建议一下吧

老板让会计销售出去商品不开发票,后期被查到会计违法?要接受处罚吗?
3.甲公司销售-批商品给乙公司,开出的增值税专用发票上注明的价款100000 元,增值税额13000 元。该批商品的成本为8000元。货到后乙公司发现商品质量不合格,要求在价格上给予5%的折让。乙公司提出的销售折让符合合同要求,甲公司同意并办妥了相关手续,开具了增值税专用发票(红字)。假定此前甲公司已确认了该批商品的销售收入,销售款项尚未收到,发生的销售折让允许扣减当期增值税销项税额。 (1) 销售时确认收入的会计分录 (2)销售时结转成本的会计分录 (2)发生销售折让时的会计分录
大江商贸公司受乙企业委托,采用实物代销方式代其销售一批商品,该商品(含税)接收价300000元。嗣后,大江商贸公司以400000元(不含税)的价格将代销商品全部销售,并收取销项52000元,大江商贸公司收到委托方开来专用发票上进项税额34513,27元,按接收价将代销商品款归还乙企业,计算受托代销商品应负担的商品进销差价为100000元。要求:作出大江商贸公司该部分商业经营活动的会计分录。
1、甲企业 2016 年 1 月 1 日借入一年期,到期还本付息的短期借款 300 000 元,合同约定 订 年利率 4%。 ... 要求:编制该企业借入借款、每月末计提利息(只写 1 个月)和到期还本付息的会计分录。 ... 2、甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为 17%。2016 年 6 月份发生下列销售 ... 业务: ... (1) 15 日,向 C 公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为 90 000 元, ... 增值税税额为 15 300 元。货款尚未收到。 ... (2) 20 日,C 公司发现 15 日所购商品不符合合同规定的质量标准,要求甲公司在价格上 ...线 给予 8%的销售折让。甲公司经查明后,同意给予折让,收到 C 公司转来的税务部门出具 ... 的增值税专用发票(红字)。 ... 要求:编制甲公司上述销售业务的会计分录(本题不要求编制结转销售成本的会计分录)。 ... 3、甲公司与乙公司签订代销协议,协议表明,将来受托方未售出的商品可以退回给委托 ... 方。 委托乙公司销售商品 3 000 件,协议价为 70 元,该商品每件成本为 50 元,增值税 ... 税率均 为 17%,商品已经发出,假定甲公司发出商品时纳税义务尚未发生。当月,乙公司 ... 以每 件 90 元的价格对外实际销售 2 000 件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为 ... 180 000 元,增值税税额为 30 600 元,款项已经收到。月末,甲公司收到乙公司开具的 ... 销 售 2 000 件商品的代销清单,并向乙公司开具一张相应金额的增值税专用发票,同时 ... 收到乙公司支付的货款。 ... 要求:根据上述资料编制甲公司代销业务的账务处理。 ... 4、甲企业 2017 年 3 月份发生的业务有: 1发生无形资产研究费用 10 万元。 2发生专设销售部门人员工资 25 万元。 3支付业务招待费 15 万元。 4支付销售产品保险费 5 万元。 5本月应缴纳的城市维护建设税 0、5 万元。 6计提投资性房地产折旧 40 万元。 ... 7计提短期借款利息 1 万元。 ... 要求: ... (1)判断1~7项经济业务是否应该计入期间费用,请写明“是”或者“否”。如果计入期 答 间费用请写明具体属于那种费用。 ... (2)计算该企业 3 月份发生的期间费用总额。
大江商贸公司受乙企业委托,采用实物代销方式代其销售一批商品,该商品(含税)接收价为300000元。嗣后,大江商贸公司以400000元(不含税)的价格将代销商品全部销售,并收取销项税52000元,大江商贸公司收到委托方开来专用发票上进项税额34513.27元,按接收价将代销商品款归还乙企业,计算受托代销商品应负担的商品进销差价为100000元。要求:作出大江商贸公司该部分商业经营活动的会计分录。
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么
3月注册公司,3月没员工,4月有,5月发4了3月工资,5月申报个税0申报填法人还是老板
有没有老师是在企业做成本会计的呢?
老师,销项发票与进项发票上的同一种产品,几种叫法,不同客户的叫法也不一样,按发票上来的话,明明是同种产品,只能按多种产品出入库,导致出入库的库存完全对不上,不按发票,按自己公司内部的统称,那就又导致几流的名称不一致,这种如何简单化,规范化呢
请问,公司打官司,请的个人律师打官司,给他报销差旅费,可以公司工公户付款买票吗?然后入账吗?
老师,a公司租了地,转租给b公司,a公司经营范围没有出租土地,能开租赁发票吗?
老师,怎么在电脑上输入v加上数字变成大写的呢?
老师,哪些情况收购农产品可以抵扣增值税?
总分机构,总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人。总公司采购,分公司销售。总公司平价卖给分公司。增值税是否需要汇总申报总公司和分公司在同一城市,
朴老师,26年1-3月之前的个税申报错了(社保填错了),我现在可不可以先把4月的个税按正确的申报了,然后再去更正之前期间的?还是要先去更正26年前三个月的,在申报4月的?
会计已经建议过了,而且销售商品对帐不是我经手的,我是后期才知道的
没有发票,涉嫌偷税漏税,你把这句话跟你老板说
说了,后期被查到了就和我无关了?
这个严格的话也是跟会计有关的,个人建议如果老板不听的话,建议看看有没有其他的工作,老师就事论事,不想影响学员生涯。。
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