你好; 有差异要查明原因的; 你 看下是不是因为做账的 金额和科目借贷方不对或者是 尾差 造成的
请问一下,之前的会计把那个期初数设置成了负数,导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数,我从期初设置那里调整过来了,也试算平衡了,那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的?
银行存款和科目余额表对得上,其它的帐有一点小问题有很大影响吗
老师,你有时间能帮我看看这个科目余额表吗?这是别人做的,接下来要我做个帐,我总觉得有点问题,老师你能帮我分析一下吗?那其他应付款怎么会有那么大的数字会不会有啥问题
货币资金比银行对账单金额要小,老师说硬调一笔借库存现金贷其他应付款,这样做有什么意义吗?科目余额表里的余额和对账单的一样不相等
一个公司有多个对公账户,我在记账过程中发现,银行存款每月都有进出每月都会有余额。但是在我做账务处理的时候,都会在银行存款科目下面设置—农行,建行,工行,招商银行等,比如这个月做了农行支出,对应的账上贷方农行是负数,这样可行吗?但是不影响银行存款余额
小规模怎么做成本啊。,
老师,发给员工的离职补偿金,是否达到交个税,比如佛山2024年年平均工资是78612元,那么就是78612元*3=23万多元,也就是说不超过230,000就不需要交个税,是这样算吧
老师,我想问下报增值税的时候,附加税里面教育费附加和地方教育费附加里面有个税收优惠政策,直接免掉了,这个是税务局自己跳出来的,还是人为自己选择的优惠哈?
老师,无票收入指的那些散户打的钱吧,(我可以让一些客户不要票的,打我们公户吗,金额会是2-3万的)
我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
老师,请问一下,房车改装的公司,内账咋做呢?
老师,我手上有一家个体户一般纳税人和小规模纳税人,以前会计没有做过分红,给法人钱都是挂其他应付款,现在要求我要把22年到24年的分红在这个月做完,老师这个分录咋写
老师,这个分录是什么意思,有没有问题,应收不应该在借方吗
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?