您好 借:主营业务收入 900000 借:其他业务收入 14000 借:营业外收入 100000 贷:本年利润 900000%2B14000%2B100000=1014000 借:本年利润640000%2B10000%2B84400%2B31416%2B10000%2B200000=975816 贷:其他业务成本10000 贷:主营业务成本 640000 贷:销售费用 84400 贷:管理费用 31416 贷:财务费用 10000 贷:营业外支出 200000

2019年九月份有关损益类科账户的发生额如下,主营业务收入300万元,主营业务成本140万元及税金及附加62万元,销售费用十万元飞财务费用八万元,管理费用五万元,其他业务收入15万元,其他业务成本12万元,营业外收入万元,营业外支出四万元投资净收益20万元所得税费用15万元要求
某企业2000元为有关账户的本期发生额如下,主营业务收入2,000万元,其他业务收入500万元,营业外收入是120万元,投资收益80万元,主营业务成本1,000万元。销售费用400万元,税金及附加250万元,管理费用30万元,财务费用20万元,营业外支出10万元,第一要求结转损益类账户中有关收入费用账户写出分录
1.12月31日,结转损益类账户,其中,主营业务收入90万元,其他业务收入14000元,营养外收入10万元,主营业务成本64万元,其他业务成本1万元,销售费用84400元,管理费用31416元,财务费用10000元,营业外支出20万元
1.12月31日,结转损益类账户,其中,主营业务收入90万元,其他业务收入14000元,营养外收入10万元,主营业务成本64万元,其他业务成本1万元,销售费用84400元,管理费用31416元,财务费用10000元,营业外支出20万元2.12月31日,根据当年净利润的10%计提法定盈余公积70000元
业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?