需要缴纳增值税,填写6%无票收入里。
老师,想问一下个税手续费返还是只能有两个用途吗?1、奖励给办税人员。2、用于代扣代缴的管理支出?那返还给公司后。公司不拿来奖励。作为公司的日常支出可以吗?
老师您好,我想问一下个税手续费返还不奖励员工,是要缴纳增值税的吗?报税的话怎么填表呢?
老师好!个税手续费返还,如果是一般纳税人的话,缴增值税要填附表几,填在哪一项啊?
老师您好,个税手续费返还计入了其他应付款用于奖励报税人员,请问需要交增值税,再见个人所得税吗?还是只需要交一个个税就行?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
全国的政策都是一样的吗?如果公司是没有进项的话就要按照6%缴纳增值税对吗?
这个是全国统一政策,没有进项,就按6%直接。这个是全国统一政策,没有进项,就按6%直接交增值税。
老师主表11栏销项税填吗?现在公司这个情况,有一些进项5月刚验证的,4月收到的个税返还我是不是要先挂往来,5月有了进项再冲抵。如果我直接做增值税这个月报税就要交税的是吗?
。现在是申报期,你现在有进项填写完才能抵扣。
这个月没有进项填写,就要交税。
老师现在报4月的税,我是5月认证的进项,这个是得填写在报5月税时候的申报表里吧?
是的。就是在五月报税前认证可以的
只要不是五月份开出来的进项就行。
老师,只要不是五月份开出来的进项是什么意思?
五月份开出来的进项发票不能抵扣四月税款。
明白了。这个增值税需要在主表11栏销项税填写吗
。就是填写对应税率的收入行
。填写附表一主表自动生成。
感谢老师,明白了。
不客气,问题解决,请及时评价。