需要缴纳增值税,填写6%无票收入里。

老师,想问一下个税手续费返还是只能有两个用途吗?1、奖励给办税人员。2、用于代扣代缴的管理支出?那返还给公司后。公司不拿来奖励。作为公司的日常支出可以吗?
老师您好!我二月收到个税手续费返还,做账的时候忘做增值税也未缴纳,请问这个月要补缴的话怎么做账?谢谢!
老师您好,我想问一下个税手续费返还不奖励员工,是要缴纳增值税的吗?报税的话怎么填表呢?
老师好!个税手续费返还,如果是一般纳税人的话,缴增值税要填附表几,填在哪一项啊?
老师您好,个税手续费返还计入了其他应付款用于奖励报税人员,请问需要交增值税,再见个人所得税吗?还是只需要交一个个税就行?
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老师您好,公司增加了室内装修业务,有整体装修和改造装修,我发票应该怎么开?有没有可以参考的发票?
老师 公司支付电信公司宽带费会计分录怎么做
老师,朋友公司是个体工商户,美容的,但是他们是查账征收,他们需要开公户吗,他们现在收钱都是收钱吧,收入按照收钱吧可以吗,
老师 工商年报社保基数 是所有人 每个月的社保基数之和吧 不是一个人的社保基数吧
支付代加工费,但是合同中有单独的口袋,开发票的时候是不是要单独开一栏项目名称
全国的政策都是一样的吗?如果公司是没有进项的话就要按照6%缴纳增值税对吗?
这个是全国统一政策,没有进项,就按6%直接。这个是全国统一政策,没有进项,就按6%直接交增值税。
老师主表11栏销项税填吗?现在公司这个情况,有一些进项5月刚验证的,4月收到的个税返还我是不是要先挂往来,5月有了进项再冲抵。如果我直接做增值税这个月报税就要交税的是吗?
。现在是申报期,你现在有进项填写完才能抵扣。
这个月没有进项填写,就要交税。
老师现在报4月的税,我是5月认证的进项,这个是得填写在报5月税时候的申报表里吧?
是的。就是在五月报税前认证可以的
只要不是五月份开出来的进项就行。
老师,只要不是五月份开出来的进项是什么意思?
五月份开出来的进项发票不能抵扣四月税款。
明白了。这个增值税需要在主表11栏销项税填写吗
。就是填写对应税率的收入行
。填写附表一主表自动生成。
感谢老师,明白了。
不客气,问题解决,请及时评价。