你好,你们单位是小型微利企业的吗?

您好,请问一下小微企业 应纳税所得额是117376.03 应纳所得税额是11731.6 差额是105638.43这个差额是怎么计算出来的
老师,请问一下,A107040表是按应纳税所得额*15%来填吗?应纳税所得额是7181534.83怎么计算
老师你好,请教一下个人所得税的问题 36000的部分 3% 应纳税所得额 36000/12=3000/月 只要当月应纳税所得额,不超过3000,都按3%来算,对吗? 36000-144000的部分 10% 应纳税所得额按144000算 144000/12=12000 只要当月应纳税所得额不超过12000,就都是按10个点算,是不是这样理解呢?
老师,汇算清缴,纳税调整后所得金额是负数,本年应补(退)所得额是零,A107040这个表要填写?怎么填写?
老师,请问下全年一次性奖金所得的应纳税所得额到年终会与月工资应纳税所得额合计来计算税款吗,比如说一次性奖金所得是30万,月工资总额一年共计10万,这种计算是以40万的应纳税所得额档来交税,还是奖金30万按25%,工资的单独按累加的来计算缴纳
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?
这个是高新企业的吗?高新企业的话应该是应纳税所得额乘以10%才对。