同学你好 乙公司是一家彩电生产企业,共有职工200名,2020年6月,公司以其生产成本为10000元的液晶彩电作为福利发放给公司每名职工,该型号液晶彩电的售价为每台14000元,乙公司适用的增值税税率为13%。假定在这200名职工中,170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。 借,生产成本170*14000*(1加13%) 借,管理费用30*14000*(1加13%) 贷,应付职工薪酬200*14000*(1加13%) 借,应付职工薪酬200*14000*(1加13%) 贷,主营业务收入200*14000 贷,应交税费一应增一销项200*14000*13% 借,主营业务成本200*12000 贷,库存商品200*12000 乙公司为总部部门经理级别以上的职工每人提供了一台桑塔纳汽车供其免费使用,该公司总部共有部门经理以上职工20名,假定每台桑塔纳汽车每月计提折旧1000元; 借,管理费用20000 贷,应付职工薪酬20000 同时 借,应付职工薪酬20000 贷,累计折旧20000 该公司还为其5名副总裁以上高级管理人员每人租赁了一套公寓供其免费使用每月以银行存款支付租金为每套8000元(假上述人员发生的费用无法确认受益对象)。 借,管理费用40000 贷,应付职工薪酬40000 借,应付职工薪酬40000 贷,银行存款40000
实训一(实训资料)乙公司是一家彩电生产企业,共有职工200名,2020年6月,公司以其生产成本为10000元的液晶彩电作为福利发放给公司每名职工,该型号液晶彩电的售价为每台14000元,乙公司适用的增值税税率为13%。假定在这200名职工中,170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。乙公司为总部部门经理级别以上的职工每人提供了一台桑塔纳汽车供其兔费使用,该公司总部共有部门经理以上职工20名,假定每台栗塔纳汽车每月计提折旧1000元;该公司还为其5名副总裁以上高级管理人员每人租赁了一套公寓供其兔费使用每月以银行存款支付租金为每套8000元(假上述人员发生的费用无法确认受益对象)。【实训要求】分别根据上述业务进行务处理(列出工作过程)。
(实训资料)乙公司是一家彩电生产企业,共有职工200名,2020年6月,公司以其生产成本为10000元的液晶彩电作为福利发放给公司每名职工,该型号液晶彩电的售价为每台14000元,乙公司适用的增值税税率为13%。假定在这200名职工中,170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。乙公司为总部部门经理级别以上的职工每人提供了一台桑塔纳汽车供其免费使用,该公司总部共有部门经理以上职工20名,假定每台桑塔纳汽车每月计提折旧1000元;该公司还为其5名副总裁以上高级管理人员每人租赁了一套公寓供其免费使用每月以银行存款支付租金为每套8000元(假上述人员发生的费用无法确认受益对象)。【实训要求】分别根据上述业务进行务处理
练一练例某公司为总部各部门经理级别以上职工提供汽车免费使用,公司总部共有部门经理以上职工30名,每人提供一辆桑塔纳汽车免费使用,假定每辆桑塔纳汽车每月计提折旧1000元;该公司共有副总裁以上高级管理人员5名,公司为其每人租赁一套面积为200平方米带有家具和电器的公寓,月租金为每套8000元。
某公司为总部各部门经理级别以上职工提供汽车免费使用。公司总部共有部门经理以上职工30名,每人提供一辆桑塔纳汽车免费使用,假定每辆桑塔纳汽车每月计提折旧1000元;该公司共有副总裁以上高级管理人员5名,公司为其每人租赁一套面积为200平方米带有家具和电器的公寓,月租金为每套8000元。该公司的有关会计处理如下:
某公司为总部各部门经理级别以上职工提供汽车免费使用。公司总部共有部门经理以上职工30名,每人提供一辆桑塔纳汽车免费使用,假定每辆桑塔纳汽车每月计提折旧1000元;该公司共有副总裁以上高级管理人员5名,公司为其每人租赁一套面积为200平方米带有家具和电器的公寓,月租金为每套8000元。该公司的有关会计处理如下:
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
你好,我是做珠宝玉石加工及销售的,经营范围有加工和销售等范围,我所了解到加工应缴纳消费税百分之十,销售一个季度有免税二十或三十万,那我如果有销售货品出去开了销售商品发票,在免税额度内,我还需要按加工税缴纳税费吗?
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢?
老师,您好!我们购买一批商品,款项已付,发票未到!我们做账借应付账款A厂家100,贷银行存款 100 月末发票未回来!我们借库存商品,贷应付账款暂估A厂家!做资产负债表时会体现应付和预付账款吗?
离职失业金跟前公司没关系吧,前公司不能申报个税吧,这边看到6月前公司申报了失业金金额,5月离职