您好,间接人员就是一些辅助的人员的意思
研发费用加计扣除优惠明细表中的直接从事研发活动人员工资薪酬,五险一金还有直接用于研发活动的材料,这些是通过研发支出这个科目的发生额来算的吗?
直接从事研发活动人员工资薪金可加计扣除,这里的工资薪金是指应付职工薪酬还是实发工资
老师,研发费用加计扣除中间接从事研发活动的人员工资。间接人员指的是哪些人。
研发费用加计扣除表中直接从事研发活动人员工资薪金 是银行流水出去的那部分还是扣除个税和个人承担五险一金之前的工资
研发费用加计扣除数据怎么填不了,比如研发费用加计扣除优惠明细表中的直接从事研发活动人员工资薪金
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
研发部配备的后勤人员,财务人员,司机属于辅助人员吗。
马婷老师讲课说这些人员的工资不可以加计扣除。
对。这些就是辅助人员,其他间接人员一般都是不可以的
老师,您在确认一下,间接从事研发活动的人员工资可以还是不可以加计扣除。
您好,不能的,看。研发人员的费用支出能否税前加计扣除,取决于该项支出是否属于研发费用。如果企业发生了直接从事研发的人员同时从事了非研发活动,而财务人员没有在研发费用和生产经营费用间合理分配这部分人员的费用,那么这部分人员的费用不能税前加计扣除。
老师,研发费用加计扣除是啥意思呢。能举例说明一下吗
就是说研发环节发生的材料以及人工费用这些是可以加计扣除百分之百的。
老师,比如说发生的研发费用是100万,那加计扣除是100万还是200万
加计扣除是100的,合计是200
老师,第51行乘以50是啥意思呢
我这个也没有表现出加计扣除啊。
你的表格在哪里呢?是不是没发给我
老师,这个表格,也没有表现出来加计啊
加计扣除是在所得税汇算的时候填的
这个图片,总是上传不上去
最下边,第九项,加计扣除了75%
老师,加计的这个数在a表的第17行表现出来啊,就是在调整后的应纳税所得额的基础上再减去这个加计扣除数,也就是51行这个数。
嗯,这个其实就是加计扣除的明细了