你好,方案一:(520000-50000-60000)=410000 个税410000*0.25-31920=70580元 方案二:520000*0.8*0.2=83200 比较下来,方案一划算

居民个人马某是一名工程师,任职于甲高新技术企业,本年有两种工作方案可供选择。方案一:本年与甲高新技术企业签订劳动合同,金年可取得税前工资、新全收入520000元。方案二:本年与甲高新技术企业签订劳务合同,全年可取得税前劳务报酬收入320000元。当年马某的专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计50000元。马某本年没有其他收入。无论确定何种用工关系,对企业和个人的要他方面不产生影响。
居民个人马某是一名工程师,任职于甲高新技术企业,本年有两种工作方案可供选择。方案一:本年与甲高新技术企业签订劳动合同,全年可取得税前工资、薪金收入520000元。方案二:本年与甲高新技术企业签订劳务合同,全年可取得税前劳务报酬收入520000元。当年马某的专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计50000元。马某本年没有其他收入。无论确定何种用工关系,对企业和个人的其他方面不产生影响。假设不考虑增值税因素。
居民个人王某是一名灵活就业者,常年为多家企业通行工程设计以获取劳务报酬收人,王某每取得10000元的税前劳务报酬收入,需要支出费用8000元。方案一:面计王某本年共取得税前劳务报酬收入1800000元:方二:王某减少工作时间,压低税前劳务收入至900000元方案三:王某保持原工作时间和工作项目,注册成立个情工商户,本年共取得税前收入1800000元。王无其他收人来源,全年专项扣除、专项附加加除和依法确定的其他除合计是学号后三位X100元,假设不考虑增值税因害
居民个人王某是一名灵活就业者, 常年为多家企业进行工程设计以获取劳务报酬收人。王某每取得 10 000元的税前劳务报酬收入,需要支出费用8 000元。方案一:预计王某本年共取得税前劳动报酬收入 1800 000元:方案二:王某减少工作时间,压低税前劳动收入至900000元:方案三:王某保特原工作吋间和工作项目,注册成立个体工商户,本年共取得税前收入1800000 元。王某无其他收人来源,全年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除合计32800元。假设不考虑增值税因素。 任务要求: !明确劳务报酬所得和经营所得个人所得稅的稅法规定。 2.正确计算各方案下的税负及税后收益。 3通过比较分析选择最优方案
居民个人工资、薪金所得与劳务报酬所得转换的纳税筹划二、实训案例设计居民个人马某是一名工程师,任职于甲高新技术企业,本年有两种工作方案可供选择。方案一:本年与甲高新技术企业签订劳动合同,全年可取得税前工资、薪金收入520000元。方案二:本年与甲高新技术企业签劳同,全取税前劳报酬收入520000元。当年马某的专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计50000元。马某本年没有其他收入。无论确定何种用工关系,对企业和个人的其他方面不产生影响。假设不考虑增值税因素。
就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费,每个月支付给个人,企业所得税汇算清缴可以扣除么?全年开840元的一张收据可以么?还是按月开每月开70元的收据。
老师您好,我的房租一次性支付了一年的,从25年7月到26年6月,一次性记入了当期费用,如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里,还是填在其他里呢
我们签订了一个加盟酒店装饰工程设计服务合同,有甲方乙方丙方,甲方是加盟方,甲方加盟到丙方,乙方是设计方,合同约定,丙方代甲方支付本合同约定的设计费。现在是设计费丙方支付给甲方,甲方再支付给乙方,但要求乙方开设计费发票给丙方,这样合理吗?@董孝彬
老师,请教一下:实收资本实缴22365400元,认缴工商注册资本为:40000000元,那么我的资产负债表的注册资本要填什么是工商上面的还是实缴的?
老师 个体工商户有月销售额不超过10万 季度销售额不超过30万 免征教育费附加和地方教育费附加这个优惠政策吗?
你好老师,贷款担保费每月都有跟利息本金一月一还怎么做分录
您好老师!25年计提企业所得税费165000元,到今年1月份实际交26000元,请问,在做25年汇算清缴时,这个企业所得税要调增吗
公司想申请高新技术企业,做了研发支出辅助帐后还需要改之前做好的记账凭证吗?年度审计报告的话,是以有研发支出的财务报告做年度审计报告吗?汇算以有研发支出的财务报告上报研发支出吗?
这个月有两个项目预交的税款,其他一个项目预交错了又重新交了一次,现在本地申报增值税报表,异地预交的金额都带出来了,我申报税的时候可以抵扣正确的预交金额吗?要退的预交金额留出来可以吗?
想要一份汇算清缴的表格