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地有限责任公司2×17年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到并存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260,收到一张已承兑的商业汇票。(6)结转本月已销产品成本35000元。(7)经计算本月销售产品的城市维护建设税为1600元要求:编制本月业务的会计分录。

2022-05-17 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-17 22:11

你好 1,借:应收账款 ,42120 贷:主营业务收入 ,36000 应交税费—应交增值税(销项税额)6120 2,借:银行存款 ,147420 贷:主营业务收入 , 126000 应交税费—应交增值税(销项税额)21420 3,借:销售费用,1500 贷:银行存款1500 4,借:银行存款,20000 贷:预收账款20000 5,借:应收票据 ,559260 贷:主营业务收入 ,478000 应交税费—应交增值税(销项税额)81260

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齐红老师 解答 2022-05-17 22:12

6.借,主营业务成本35000 贷,库存商品35000 7.借,税金及附加1600 贷,应交税费1600

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你好 1,借:应收账款 ,42120 贷:主营业务收入 ,36000 应交税费—应交增值税(销项税额)6120 2,借:银行存款 ,147420 贷:主营业务收入 , 126000 应交税费—应交增值税(销项税额)21420 3,借:销售费用,1500 贷:银行存款1500 4,借:银行存款,20000 贷:预收账款20000 5,借:应收票据 ,559260 贷:主营业务收入 ,478000 应交税费—应交增值税(销项税额)81260
2022-05-17
你好 1,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 3,借:销售费用,贷:银行存款 4,借:银行存款,贷:预收账款 5,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-04-23
你好需要计算做好了发给你
2023-12-14
你好,同学 具体过程如下 1、借应收账款40680 贷主营业务收入36000 应交税费应交增值税4680 2、借银行存款142380 贷主营业务收入126000 应交税费应交增值税16380 3、借销售费用1500 贷银行存款1500 4、借银行存款200000 贷预收账款200000 5、借应收票据540140 贷主营业务收入/478000 应交税费应交增值税62140 6、借主营业务成本350000 贷库存商品350000 7、借税金及附加1600 贷应交税费应交城建税1600
2023-12-14
你好 (1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。 借:销售费用,贷:银行存款 (3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。 借:税金及附加,贷:应交税费—城建税,应交税费—教育费附加 (4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 (6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120 借:主营业务成本  , 贷:库存商品—A产品,库存商品— B 产品 (7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000. 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料
2022-10-20
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