你好 1,借:应收账款 ,42120 贷:主营业务收入 ,36000 应交税费—应交增值税(销项税额)6120 2,借:银行存款 ,147420 贷:主营业务收入 , 126000 应交税费—应交增值税(销项税额)21420 3,借:销售费用,1500 贷:银行存款1500 4,借:银行存款,20000 贷:预收账款20000 5,借:应收票据 ,559260 贷:主营业务收入 ,478000 应交税费—应交增值税(销项税额)81260
某公司2015年10份发生下列销售业务 1.销售给宏大公司产品18台,单价2 000元,增值税税率17%,价款暂未收到。 2.销售给红星工厂产品总价款126 000元,增值税额21420元,款项已经收到存入银行。 3. 预收东方公司订货款20 000元存入银行。 4.企业销售产品价款478 000元,增值税销项税额81260元,收到一张已承兑的商业汇票。 5.以银行存款支付销售产品发生的包装费、运杂费等计3 000元。 6.结转本月已销产品成本350 000元。 7.经计算本月销售产品的城建税1 600元。 编制本月销售产品的有关分录。
利和股份公司2×15年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到。(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费。(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260元,收到一张已承兑的商业汇票。要求:根据上述业务编制会计分录。
地有限责任公司2×17年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到并存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260,收到一张已承兑的商业汇票。(6)结转本月已销产品成本35000元。(7)经计算本月销售产品的城市维护建设税为1600元要求:编制本月业务的会计分录。
。光明厂2020年6月发生以下销售业务:(1)销售1号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款未收。(2)预收I1号产品货款200o00元,款项存入银行。(3)用现金支付广告费1500元。(4)销售I号产品90台,单价2500元,增值税税率为13%,尾款补收存入银行。(5)结转本月销售1号产品、I号产品成本。(6)计算本月应交销售税费1600元。【要求】根据资料完成销售过程核算,编制会计分录。
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
代扣职工电费怎么做账?其他应收-电费 贷银行存款计提工资的时候 借应付职工薪酬 贷其他应收电费? 如果是给其他公司代发工资又怎么做账?
本月银行存款报销了办公费,油费,餐费,本月无法取得发票,几个月后取得发票,本月会计怎么做,几个月后收到发票怎么做分录
国有企业利润上交的制度吗?是以哪个口径呢
制造业同时还是跨境电商,首单退税需要准备什么资料!深圳企业
老师,画红笔的地方说的是什么意思,可以举个例子吗
民间非营利组织算不算中小企业
生产企业试生产,投入原材料不多,试产出1吨多产成品,自己检测达标,等客户回复。试生产能计入研发费用么?产成品怎么记账
@董孝彬老师,啥意思?没懂,别的老师别回答?
6.借,主营业务成本35000 贷,库存商品35000 7.借,税金及附加1600 贷,应交税费1600