你好 (1)销售1号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款未收。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (2)预收I1号产品货款200o00元,款项存入银行。 借:银行存款 ,贷:应收账款 (3)用现金支付广告费1500元。 借:销售费用,贷:库存现金 (4)销售I号产品90台,单价2500元,增值税税率为13%,尾款补收存入银行。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 ,贷:应收账款 (5)结转本月销售1号产品、I号产品成本。 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 (6)计算本月应交销售税费1600元。 借:税金及附加,贷:应交税费
4、编制会计分录―销售业务光明厂2019年12月发生以下销售业务:1.销售I号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款未收。2预收II号产品货款200000元,款项存入银行。3.用现金支付广告费1500元。4.销售II号产品90台,单价2500元,增值税税率为13%,尾款补收存入银行。
地有限责任公司2×17年10月份发生下列销售业务:(1)销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到(2)销售产品总价款126000元,增值税销项税额为21420元,收到并存入银行。(3)用银行存款1500元支付销售产品的广告费(4)预收某公司订货款20000元存入银行。(5)企业销售产品价款为478000元,增值税销项税额为81260,收到一张已承兑的商业汇票。(6)结转本月已销产品成本35000元。(7)经计算本月销售产品的城市维护建设税为1600元要求:编制本月业务的会计分录。
。光明厂2020年6月发生以下销售业务:(1)销售1号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款未收。(2)预收I1号产品货款200o00元,款项存入银行。(3)用现金支付广告费1500元。(4)销售I号产品90台,单价2500元,增值税税率为13%,尾款补收存入银行。(5)结转本月销售1号产品、I号产品成本。(6)计算本月应交销售税费1600元。【要求】根据资料完成销售过程核算,编制会计分录。
光明有限公司2021年12月发生下列经纪业 务: (1)4日,收到上月产品销售的款项117000元存入银行。4029(2)5日,以现金支付送货费120元。 (3)9日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元,增值税税率为13%,价税款收到139000元存入银行,其余收到商业汇票1张。 (4)13日,销售 B 产品300件,单位售价为1200元,增值税税率为13%,价税款收到存入银行。 (5)16日,销售多余材料,收到款项11300元存入银行,增值税税率为13%。 (6)19日,以银行存款支付广告费000元、行政办公费1000元。 (7)22日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元, B 产品100件,单位售价为1200元,价税款收到400000元存入银行,其余尚未收到。 A 、 B 产品的增值税税率为13%。 (8)26日,销售员杨怡出差报销差旅费856元,以现金56元补付其原借不足部分。 (9)31日,结转本月份产品销售成本: A 产品销售400件,单位生产成本为1000元; B 产品销售400件,单位生产成本为800元。 (10)31日,结转本月份原材料销售成本50 元。 要求:根据上述资料,编制会计分录。
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.
请问:这道题是一篮子交易怎么处理,
四流一致是指哪四流?
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老师店面牌匾名称和工商登记名称不一样可以吗
老师您好。这个检验期的顺序是否有误呢
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
上面算出来的5和下面的(60-40)不重复吗,我怎么感觉行政管理设备的折旧在这个答案中算了两遍
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带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?