剩下的不发了的情况下,借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润1万。
老师,去年12月底我计提了年终奖15万 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 今年5月实际发放申报14万,汇算清缴也添增了,那现在我要怎么做账,发放,借 应付职工薪酬 贷 银行存款 那个差额1万怎么处理
老师 去年年底计提了年终奖150000万,但是今年实际发放了14万,申报了14万,汇算清缴时我调增了1万,请问帐里怎么处理
老师,2021年度的12月份计提了20万年终奖,实际发放188000,汇算清缴时我调增了差额,现在做账需要调吗
老师 账上计提了15万年终奖,在汇算时实际发放14万,是不是只要调表不调帐
小企业会计准则。2022年计提了20万的奖金,但是实际发放10万,汇算清缴纳税调增。请问次年账务怎么处理?
公司购买的喷泉是不是固定资产?
比如我们做村卫生室的账,他们的业务收入要转入到一体化来,然后转入的过程中银行扣了年费及手续费,这个年费及手续费我们一体化为村室垫付了,就相当于村室转的少了,我们返还至村室的钱包含了村室转的+垫付银行扣款的年费及手续费,那么这个账如何做嘞
开具发票金额282487.12,未开票收入85841.58,增值税报表这两数分别填在第几行小规模,我提交了系统提示这个下一步我该怎么办报了无票收入
M 级是不能走即办注销吗?即办注销是电子税务局网上操作清税那个就算即办注销吗
用于支付一次性伤残补助金及停工留薪期工资,怎么做账呢
要交去年的房产税,应该怎么做分录,借:以前年度损益贷:银行
没有对公转账可以开票吗? 几千块钱
郭老师,我是有做代抵扣进项税,如果这个月进项有够有留底,我需要转出未交增值税吗,转出哪个金额
老师您好,请问下报销运费可以拿加油的票吗
老师好,汽车检测费用做在应付账款还是其他应付款呢,一般哪些项目做在应付账款哪些做在其他应付款呢?