
如果这个月没销售开票,但是要红冲3月份的30万,那红冲的销项税,是转为待抵扣税额吗
上月的专票本月冲红没有重开 那么可以抵销项吗? 比如我本月销项40万 进项30万。冲红5万 我是不是只需要交5万的税呀
4月份的时候我红冲了3月份的销项10万元,但是我4月份只开票6万元,那5月份的税要怎么报?3月份的进项要做转出吗?
一般纳税人 当月冲红上个月的票30万 增值税报表 销售额为负数-30万 销项税额为负数 -3万9 ,那上个月对应认证的进项要不要进项转出
老师好 如果本月要红冲以前月份开的一张专用发票 这张发票的税额大于本月就是11月的开票税额 要怎么办 这张发票红冲后 是不是要抵减11月的销项税