
2022年4月红光公司销售不含税收入200万,增值税税率13%,本月已经认证可抵扣的进票113万,期中进项税额13万,如果增值税税负为1%,则本月还需要认证多少进项票?
老师:本月进项5万,销项3万,应交增值税余额2万,在借方,报表的应交税费余额为负数,怎么处理?要调整吗。
老师,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证,给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出,他账上的是进项税额负数,我申报表里进项税额转出,可以吗?
我公司为一般纳税人,当月进项税抵扣完还有30多万留抵税额,报表应交税费负数30多万,要做怎么处理?请老师赐教
B公司为一般纳税人,本月增值税详情如下: (1)上月留抵的进项税额为3万元; (2)本月购进货物,产生可抵扣进项税额为15万元; (3)本月销售货物,产生销项税额40万元; (4)本月因发生管理不善导致设备损毁,进项税额转出8万元; (5)月末缴纳增值税50万元。 要求:做出月末缴纳增值税,以及转出“应交税费——应交增值税”余额的账务处理
老师好,本公司申请了2024年5月和2025年4月份的其中一个员工社保退费,退费己经收到,请问应该如何做账呢?
如果统一开具免税发票,对我们出口企业有什么影响吗
暂估成本以后月份次年5月31日前补开发票都可以,我问一个冒昧浅薄的问题,这种补开发票的,不是补开当月做账,计入当月的成本吗?怎么补到之前月份的成本上呢?
甲销售混凝土给乙公司,102万,然后乙公司先付70%款,然后甲公司应全额开发票吗?102万
我们员工采购的项目要用的材料,他们自己支付的,直接做的报销,情况做账怎么处理。收到发票的时候,报销的时候?
老师:你好,我们是钢结构制造跟安装,我们开的是13个点给甲方,我们劳务分包出去了,他们提供人员跟现场吊车都是劳务公司承担,他们应该给我们开几个点的发票呢?9个点还是3个点呢?
付款申请书的日期写错了,可以划线,旁边写正确的日期吗?还是只能重新打印一份?
老师,我现在在一家财税公司专门干发票提额,帮一些缺材料自己办不成提额的一些客户加我为副办税去客户电子税务系统里面提交发票提额材料,等办成以后我在去申请解除税务关联人,一些资料租赁合同和发票是有专门对接的同事去开有可能是虚假地址虚假材料,购销合同和个税啥的是客户提供的真实的材料,这样有啥风险吗对于我来说
老师,车间管理人员出差期间受伤,费用是公司承担的,这个算工伤的话账务要怎么处理呢,公司筹建期尚未缴纳社保
老师,公司开票开给个人只能开普票,不能开专票对吗?