你好,简易计税没有6%的税率。

一般纳税人提供人力资源外包服务,选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 ,可以开专用发票吗
一般纳税人开的天猫平台服务费专票,税率6,申报增值税选择简易计税6个点会有问题吗
老师,一般纳税人,只开了6个点的服务发票,请问增值税纳税申报表是否是0申报?6个点的发票如何申报?
请问老师,给天猫平台开具的消费积分服务发票是税率是多少?我们有销售有设计,这个能开6%给天猫吗?
劳务公司,一般纳税人,都是差额开票5%,差额纳税,现在要开一份招聘费发票,应该是6%的点,这个申报增值税的时候放到6个点那里吗,可以同时有差额简易计税和一般计税吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
。服务费一般计税是6%。
他那个增值税报表上面给填了简易计税的6%
你好你好,简易计税没有6%的税率,你就是填写在6%利率申报。
对,之前那个会计填在了简易计税区的6%
那就是填写错了,填写在正常税率6%里。申报有错的,可以更正申报。
那已经扣掉的税款不是要申请退税吗
您好,那您实际是简易计税吗?简易计税也开不出来6%的发票。
6%是一般计税的可以用进项抵扣。