同学,你好,是收到成本发票吗?

可以做这样的分录吗.?借主营业务成本 贷其他应收款
你好! 请问外聘老师的课酬, 可以这样做分录吗 ? 借:主营业务成本---课酬 贷:应付职工薪酬----外聘课酬 还是 借:主营业务成本---课酬 贷:其他应付款---劳务支出
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
这样子的分录可以存在嘛 借:主营业务收入 应付账款 贷:应收账款 主营业务成本
内账分录借:应收账款163 贷:主营业务收入 100 应交税费-销项 13 其他应收款 50 请问这样做内账分录可以吗?
实收资本印花税一般什么时候申报,税率是多少
老师 是不是企业买车 马上就要交车船税的
老师,我们是小规模纳税人,家装设计与施工, 其实我们相当于第三方中介,提供家装的灯,正常情况下是客户吧钱直接转给我们公司,我们再付款给供应商下单! 现在情况: 1、供应商用个人账户转给我们对公账户1万元, (因为客户直接把钱转给供应商了,供应商直接给客户开票了,然后供应商把收客户的钱1万元,供应商用个人账户转给我们对公账户1万元 3、现在我们对公账户要给供应商对公账户付货款9000元,但是供应商不会给我们开票了,现在能用对公账户转吗?
开票的品种比较多,可能按税点汇总开,如挂面9%,按袋开数量(不论每袋多重),然后写金额25000元200袋可以吗?
老师,什么情况下可以开工程服务发票
老师,单独一张销售折让的红字发票,汇算清缴时怎么处理
A公司100%控股B公司,现在要把股权给B,B法人控股,B法人成为一个人股东的公司要怎么弄?
老师你好!请问有定期定额核定的红头文件吗
老师您好,请问有没有社保缴费工资缴费档次的文件呢?
银行手续费,比如我账上记了1000元,其中中行有50元,其他扫码支付有950元。但是实际收到发票有1200元,都是扫码支付的发票,中行的没开,汇算的时候中行这个还需要调增吗?
收到 了发票
借主营业务成本 贷:应付账款
员工先借的款,有拿发票冲借款呢
哦,那可以的,这样做是对的