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老师你好,我们公司4月30日收到客人转来的订金,但是因为第二天就是国庆节了,银行放假不到账,我应该怎么做分录呢?

2022-05-18 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 15:26

您好!等银行到账了再做分录。 借:银行存款 贷:预收账款

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快账用户2fh2 追问 2022-05-18 15:29

可是我们已经收了客人的钱,算当期发生额了,只是银行没到账,也是等到账在做分录吗?

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齐红老师 解答 2022-05-18 15:30

是的,因为你是要根据银行回单做账的哦

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您好!等银行到账了再做分录。 借:银行存款 贷:预收账款
2022-05-18
你好!这个没关系,什么时候发,什么时候做发放的分录
2020-10-20
同学您好,那您就完工的时候确认收入,并同时结转成本。 您到70%的时候就需要开票结算70%的收入是吗
2021-07-26
你好!你这个其实应该是应收负数了
2022-06-14
应收账款负数可能因收入与资金匹配错误或补贴处理不当导致。可按以下操作: 拆分处理: 客户刷卡:销售时记 “应收账款 - 家电货款”,银联扣款到账时,按 “银行存款 %2B 手续费 = 应收账款” 冲销。 政府补贴:若为代收代付,记 “其他应付款”,不进收入;若属企业收入,记 “主营业务收入”。 合并科目可行:若无需区分,可合并为 “应收账款 - 家电销售”,但需在摘要注明款项性质(如 “刷卡”“补贴”)。 调整负数余额:核查是否多记收入或误将补贴计入收入,冲销后重新归类科目。
2025-05-30
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