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申请了留底退税,税务打电话过来说我们是免税行业,不能申请提示有风险要退回去,还要修改报表,进项税额转出,做账时候每个月都是结转,借:应交税费 未交增值税 贷:应交税费 增值税进项税。不明白要怎么转出修改报表

2022-05-18 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 17:04

免税不能抵扣,要做进项转出,同学

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快账用户1446 追问 2022-05-18 17:05

进行转出怎么做啊

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:08

在增值税申报表后,附表二有进项税额转出

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快账用户1446 追问 2022-05-18 17:10

账目上是不是不要变动,就报表上修改么

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:21

账上有应交税费转出——进项税转为应交税费——进项税转出

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快账用户1446 追问 2022-05-18 17:25

这个是每个月都要结转还是按年结转一次

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:28

有要交税,要每个月结转

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快账用户1446 追问 2022-05-18 17:33

老师还是不太懂,收到进项发票认证后做账 借:应交税费 增值税进项税 贷:银行存款 后面一直到结转要怎么做

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齐红老师 解答 2022-05-18 18:03

借应交税费——进项税转出 贷应交税费——进项税

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快账用户1446 追问 2022-05-18 18:05

一直不抵扣的话可不可以 借:营业外支出 贷:应交税费 进项税转出

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齐红老师 解答 2022-05-18 18:10

也是上面的分录,同学

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免税不能抵扣,要做进项转出,同学
2022-05-18
您好,直接借:管理费用贷:应交税费-增值税进项税额转出,借:应交税费-增值税进项税额转出贷:银行存款
2024-06-13
是的 你少认证发票或者多做收入,你有无票收入的做一点无票收入 转出已交增值税这个不用了
2020-09-13
你还有进项税额对应进项税额转出这个对应这个相互抵减了,2你需要结合进项税额这个一起看
2021-03-03
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-02-01
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