你好; 你们研发的话; 计入研发支出去; 到时一起研发成果做 库存商品去
你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账
老师我们企业与其他单位签了一个新产品开发合同,委托外单位开发一批模具,合同中写的之后还会签一个外协产品买卖合同,我们本次付款40万,还将付款40万,我做账可以是借库存商品,进项,贷银行存款吗
A公司属于增值税一般纳税人企业,适用的增值税税率为13%。A公司发生的有关事项及会计处理如下(1)2021年1月31日,A公司与零售店签订了一项合同,向该零售店销售商品,合同期限为2年,在合同期限内每年以约定价格购买至少价值1000万元的产品。合同同时约定,A公司需在合同开始时向该零售商支付10万元的不可退回款项,该款项旨在就零售商需更改货架以使其适合放置A公司产品而作出补偿。2021年1月A公司销售给该零售店商品的金额为100万元(不含增值税)。A公司确认主营业务收入100万元。(2)上述2021年1月向大型连锁零售店销售商品金额100万元商品的成本为50万元。A公司结转主营业务成本50万元。账务处理为:借:主营业务成本50贷:库存商品50(3)2021年3月,A公司与客户签订合同,向其销售甲、乙两种商品,甲种商品的单独售价为600万元,乙种商品的单独售价为2400万元,合同价款为2500万元。合同约定甲商品于合同开始日交付,乙商品在一个月后交付,但只有在两项商品全部交付后,A公司才有A公司因为甲种商品售价较低,因此仍确认甲商品分摊合同价款600万元;则乙商品分摊合同价款1900万。
老师我们是研发,委托生产,批销图书的行业,在书研发过程中,我们拉去印刷厂印刷,其中我们财务经理让我从库存商品图书中按4%的版费计提出来放在科目, 借:库存商品/在途商品/版费 贷:应付账款/A公司 图书生产完入库时再 借:库存商品/图书 贷:库存商品/在途商品/版费 本身印制这套书有纸费和印刷费合同签订是20万这是书的印制生产成本,此外他在从这20万里在计提4%的版权费。这样是对的吗?版权费是我们老板个人和我们公司签订的版权代理合同
13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。可以在原件上做个补充吗?写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200收据
老师请教下我们金额后面要带小数点两位吧,金额不用每个都带人民币符号,到合计数才带人民币符号吧,还有含税价前面要带人民币符号吗
老师,去年2月的新买的车辆折旧已计提,汇算清缴前可以更改成一次性折旧吗?
包工头开发票 我们代发工资支付 可以用代发流水下账吗
老师,您好,所得税汇算清缴时发现累计折旧多提了,24年已结账,现在汇算时怎么做?报表需要调整吗?还是直接在汇算清缴时调增
我们是建筑公司 去年代发工资基本上都是我们做成本了 分包方基本上不开发票 今年能不能全部让分包方开发票 个人的也让个人代开去 那代发工资部分给个人包工头代发的人员工资可不可以多给企业做成工资啊 这部分
老师债务重组对于债权人来说,抵债资产为长投并且重大影响用写二级科目吗? 还有指定为其他权益工具投资的二级科目?
姜再斌老师好!我是一家协会的会计,会长用自己的钱购一辆车,产权证上是协会的名字,买保险是挂靠协会的。现在要把车卖掉,帐务如何处理?买家该把买车款打给谁?
汇算清缴福利费最多扣除工资总额的14%,指的是实发还是应发的14%
老师好~咨询下,科目余额表显示:期初,其他应收款-公积金借方为500 应付职工薪酬-公积金贷方 250 这种一般是什么情况导致的?公积金公司本月支付,目前是刚刚接过来的账套。汇算清缴填写中,公积金本年计提和实际缴费如果不一致 按照什么口径?
购进原材料开了进项发票,机械配件还有其余没有开票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
老师,我们是委托其他单位研发,我们就是买货,然后销售,也要进研发吗
你好 ; 你们如果是 委托别人 先研发 在出成果的话; 对方 直接开的研发费用还是开的 货物发票 ?
老师,因为上海疫情,发票还没有看到,就是根据发票入账对吧?我有点理解了,如果研发票就进研发费再进库存商品,如果只是销售发票,就直接库存商品,对吧,谢谢老师
你好 ; 是的。 按照发票来处理哈 ; 如果是销售货物发票 直接计入库存商品。 对的