您好,替票也没有吗这个
老师,我们老板支付了一笔17万的费用给别人,开了农副产品的票,我们是自己有个食堂,每天都有很多客户吃饭,我这笔费用怎么入账比较好,
老师,我们单位在一个商家采购后勤用品,比如垃圾袋、洗洁精、纸巾、打印纸等,现在有七八个月没有付款,然后现在都要付款了,是要一批一批分开付款,还是要一次性付款呢。申请人是把这些分成四份写单,分成每份是一到三个月的。
老师,我是物业公司,单位每月都有一些固定费用支出,比如一些保洁保安类支出,我们都有合同,但是到了月底对方没给开发票我们也没付款,这种的费用怎么做账呢?
老师好,我们单位每月都有很多支出是老板个人的钱支付的,没票的,比如给办公室采购的清洁用品 ,喝的饮用水等等,这部分怎么入账呢?
单位是员工先买办公用品,比如电话费,水费,采购办公用品等,员工每个月都有好几笔支出用于报销,这给员工转账的时候银行那边怎么备注啊?一个报销单转一笔账,还是转总计数啊
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
是的 ,都是没票的。每月都有,他自己个人把钱转给我们出纳 ,然后出纳去采购一些日常用的东西等等
您好,那这样的话,1就不能扣除了
这部分单子我不该入到账里吧!即使入账所得税前也得扣掉对吧
但对是和这个意思的