你好,学员,没有完成,先不结转的

老师 关于公司内部研发立项 我研发支出-费用化/资本化分了项目核算 我期末研发费用归集转到管理费用-研究费用 这个管理费用还需要分项目核算吗 本身我们费用分了部门 就不需要分项目了吧
老师 年末我资本化支出 还没有研发完成的项目需要结转不
老师,请问研发支出,进资本化支出科目的款项,月末结转吗,如果不结转资产负债表就不平是不?请老师明示做账的会计科目!
老师你好!请问期末研发项目没有完成,研发支出科目余额资本化部分可否需要结转?另期末研发支出科目余额应在财务报表的哪个科目体现或单独体现?
老师,研发支出的费用化支出需要每个月结转至管理费用-研发费用吗?还是等项目完结了才转入费用
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
好的 老师 我网上看有的老师回答需要结转确认一下
这个就是开发支出科目,不需要再结转无形资产的
好的老师 谢谢
不客气,祝你工作顺利
老师 研发费用费用化是每月结转还是年底一次结转
研发费用费用化是每月结转
老师 A201020资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表怎么填写(什么情况才需要填写)