您好 小规模纳税人开具的专票不符合45万免征政策 别人收到开具的3%的专票是可以正常抵扣

请问老师,小规模纳税人季度销售额没超过45万,自己开具的专票可以免税吗?
最新的增值税政策,小规模纳税人没有45万限制,开具普票免征,开具专票3%,我有点不理解,例如开具50万普票,又开具40万专票,是专票40万交税,还是这90万全部交税,
老师,请问小规模纳税人开具的专票符合45万免征政策吗?别人收到我们开具的3%的专票是可以正常抵扣吗
小规模纳税人现在是不是也可以开具专票了,比如他们的征收率是3%,对方肯定要交3%的税费,那么他可以给我开普票也可以开专票对吧,并不会增加他的成本。我们通常说的小规模纳税人如果开具专票他会多交税,不愿意给你开,说的是45万季度免税这个吧,现在是30万。老师,我的说法有问题吗
你好老师!我们是一般纳税人收到小规模纳税人开具增值税3%的专票,可以按3%正常抵扣吗!
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
就是开具的专票是要正常交税对吧
开具的专票是要正常交税 是的
开具的3%的普票就是45万免征吧
现在小规模纳税人开具普通发票免税 么有季度45万的限制
如果开具的不是免税普通发票,就是3%的普通发票,就还是有45万的限制吗
不是的 还是全额减免 但是发票开具不符合规定
那是不能开具3%的普票了吗
是的 不应该开具3%的普票了 因为前面很长时间都是1%的 您3%是什么时候的业务?
那要是开具1%的受45万限制吗?还是说现在就不能开3%、1%的普票了
以前的业务如果做了未开票收入申报 就可以开3%、1%的普票 如果没做 现在就按规定开具免税发票