你好,这个没有关系的,不涉及损益的

我已付款,个人账户买的零碎原材料,代账记在应付账款(实际已支付),这个汇算清缴,要调整??
请问老师 有笔款实际已经到账付款了 可是这个月 甲方又重新支付了 让我们把原来收的款 在退回原来账户 请问 我要怎能做分录
老师,我2022年度暂估了一笔,借,原材料,贷,应付账款-暂估,但是到汇算清缴结束也没拿到发票,我申报时已经把这个调增了,那帐里怎么调呢
老师我去年暂估了5.8万的原材料,原材料也领用了。现在收到发票这个要怎么写分录?前面写的 借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估账款 领用材料的时候 借:生产成本-直接材料 贷:原材料-暂估 现在我收到发票要怎么写分录?我们汇算清缴的时候已经把这个5.8万调增了。我们是小企业准者
老师,请问我公司采购原材料已入库记账,后期付款时少付了1万元(原因是品质不好扣款1万),供应商发票按照实际付款金额开的,这个付款凭证要怎么记账?
老师,有张专票对方开错了,我们是购买方,她开了红字发票冲4月的,。然后现在状态是作废,是不是我们确认不了了?
老师,你好。请教下公司股东股权转让时缴纳的印花税可以入公司成本吗
发放工资时,有基本工资,实发工资要加上:绩效工资、职务补贴等,再减日常的扣款,每个月实发工资都不一样,那么我申报个人所得税时 ,是只申报基本工资吗?
员工12月入职,四月离职, 现在针对于公司未签订劳动合同,主张赔偿金, 他可以要四个月的补偿还是五个月的补偿 12月份的可以要吗
残疾人是多少级可以来上班吗?公司残疾人保障金,是要配多少个残疾人才不需要交?有分级别吗
请问,增值税进项税额转出的意思就是:转出的这部分税不让抵扣了,就作废了,是吗?
老师,现在个税是怎么申报的?没有当月没有发放工资,就是个税就要零申报吗?还是正常申报?
老师,我们公司新成立的现在是小规模纳税人,现在设备已经购进了,什么时候转一般纳税人?
您好老师,民办幼儿园缴纳的印花税如何账务处理呢
老师,1名员工5月入职我司。当月工资7800,请问如果他现在6月做专项附加扣除,扣除1个孩子的教育扣除2000.请问是从1月开始附加扣除,还是做采集的当月做扣除啊。
这个发票也是开进来的,财报进了成本
你不是之前在应付账款时怎么做的账
借,库存商品 贷,应付账款 我这是发票进来,他这么做的
这个他结转成本了, 财报上还是应付账款挂着
2019年汇算清缴都没算,直接挂零, 目前是财报挂着应付, 季报结转成本 我在改2019年汇算清缴考虑这个问题,应收能成为陈本?
不做成本,我就得交企业所得税, 做成本,我是不是要改财报,应付调到其他应付(真实老板付过钱)
等于19年汇算时没有取得发票
19年就取得
那不用调整啊,跟你应付没有关系的,你做应付 借应付账款 贷银行存款, 跟汇算不发生关系
谢谢!辛苦
不客气,祝您学习愉快!