同学,你好 普通发票,直接开具负数发票 专用发票,需要先开具红字信息表,再开具负数发票
填开了红字增值税专用发票信息表怎么开红字发票
开具增值税专用发票,什么时候开具负数发票,什么时候填写红字专用发票信息表来填开红字专用发票
老师你好: 发票什么时候是冲红? 什么时候是填据红字信息表?然后在开具负数发票?
汽车店开具机动车类增值税专用发票后,次月车辆退回来,发票是开红字信息表再根据红字信息表开具负数增值税专用发票吗
老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗,就是学堂里面税控开票实战云系统(UK版)里面开具纸质专票红冲,是步骤:发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ,但是开具电子红字专票的步骤,步骤:发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载,然后再进入负数发票填开吗
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
哦,负数只是针对普通电子发票开具是吧,红字信息表只针对专用电子发票开具是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
如果是纸质的就是作废或是红冲是吧,电子发票只能开负数或是红字信息表,是这样吧
同学,你好 嗯嗯,是的