你好需要计算做好了给你的
富强企业为居民企业,该企业2019年度有关经营情况如下;(1)全年实现产品销售收入3800万元,其他业务收入1200万元,取得国债利息收入200万元。(2)全年产品销售成本1680万元。(3)全年缴纳增值税税款150万元,税金及附加86万元。(4)全年产品销售费用700万元(其中广告费用580万元)。(5)全年管理费用200万元(其中业务招待费用50万元)。(6)全年财务费用90万元(其中,5月1日向非金融机构借款500万元成用于生产经营。借款期6个月,支付利息50万元,银行贷款年利率8%)。(7)企业职工共计180人,全年实发工资支出750万元,发生职工福利费120万元,职工教育经费50万元,工会经费22万元(8)全年,营业外支出42万元税收滞纳两万元,营业外支出42万元税收滞纳金2万元直接向某贫困地区捐款6万元应纳税所得额怎么计算
某企业2019年取得销售收入5600万元,发生销售成本4000万元,其他业务收入800万元,其他业务成本694万元,取得国债的利息收入40万元,缴纳非增值税税金及附加300万元;销售费用200万元,管理费用280万元(其中业务招待费28万元、新产品研发费用60万元),财务费用200万元(向非金融机构借款200万元,支付年利息费用18万元,金融企业同期同类年利息率为6%)营业外收入100万元,营业外支出250万元(含公益性捐款38万元),计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费7万元、发生职工福利费35万元、发生职工教育经费28万元。要求:计算该企业2019年应纳的企业所得税。
张某从事个体经营,2019年取得经营收入18万元,发生经营成本12万元,经营费用2万元,缴纳税金1万元,发生经营损失0.3万元。其中已计入成本费用的项目包括:(1)支付聘用人员3人的工资费用6万元,税务机关核定的计税工资为每人每月1500元;(2)向某公司借款10万元,借期一年,支付年利息0.8万元,金融机构同期同类贷款年利率6%。试计算张某2019年应当缴纳的个人所得税。
张某从事个体经营,2019年取得经营收入18万元,发生经营成本12万元,经营费用2万元,缴纳税金1万元,发生经营损失0.3万元。其中已计入成本费用的项目包括:(1)支付聘用人员3人的工资费用6万元,税务机关核定的计税工资为每人每月1500元;(2)向某公司借款10万元,借期一年,支付年利息0.8万元,金融机构同期同类贷款年利率6%。试计算张某2019年应当缴纳的个人所得税。
张某从事个体经营,2019年取得经营收入18万元,发生经营成本12万元,经营费用2万元,缴纳税金1万元,发生经营损失0.3万元。其中已计入成本费用的项目包括:(1)支付聘用人员3人的工资费用6万元,税务机关核定的计税工资为每人每月1500元;(2)向某公司借款10万元,借期一年,支付年利息0.8万元,金融机构同期同类贷款年利率6%。试计算张某2019年应当缴纳的个人所得税。
老师 增值税主表11 12栏的本月数 本年累计数为什么黄色的
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
老师你好, 麻烦问一下劳务公司承担了与我们公司无关的收入、支出,还要给甲方开销项发票,甲方还和老板要求我把他们的人员报个税,并支付工资,我申报个税分险小还是在企业所得税汇算清缴的时候调增比较好
请问取回发票是数量1,单价500,但是下面有折扣-300,实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515,然后减300,实际215,还是就直接开这个商品名称215就可以了
请问这些红冲了以前年度的发票,又重新开出来,4月份整体是0,需要做项目预缴吗? 原因:之前项目发票开错了几个字,上个月红冲又重新开具,这样的发票还需要做什么其他的处理吗?
账上库存150,卖出去300支,之前的库存错了,那这笔账怎么做啊
工商年报,资产状况,企业税费缴纳这块,里面没有地教税和车辆购置税,这些是不用填写吗?还是合计一起填在其他那里
旅游行业先规模纳税人采用差额征税,那么增值税也是采用差额对吗,比如说我们虽然这个季度超过30万的收入,但是我们可以抵扣的成本10万,那么我们不用交增值税对吗,但是要交企业所得税
工资现金发放了,然后后面做账的时候凭证后面要附什么?是让员工写个收条还是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那块写的是山东,施工地点在江阴,现在乙方要起诉,只能去山东起诉吗?
会计利润是 18-12-2-1-0.3=2.7 工资纳税调增6-1500*12*3/10000=0.6 借款利息纳税调增0.8-10*0.06=0.2 应纳税所得额是2.7+0.6+0.2=3.5 应交个人所得税