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二、B酒厂为增值税一般纳税人,2021年10月份发生以下业务:1.从C农场收购粮食20吨,每吨2000元,共计支付收购价款40000元;2.B酒厂将收购的粮食直接运往D酒厂生产加工白酒,共加工了5吨散装白酒,B酒厂取得增值税专用发票,注明加工费30000元,其中含代垫辅料10000元,加工的散装白酒在当地无同类产品市场价格。要求:1.加工白酒由哪个企业缴纳消费税?缴纳多少消费税?2.B酒厂10月份的增值税进项税是多少?3.B酒厂收回散装白酒后装瓶销售,已缴纳的消费税是否可以抵扣?
二、B酒厂为增值税一般纳税人,2021年10月份发生以下业务:1.从C农场收购粮食20吨,每吨2000元,共计支付收购价款40000元;2.B酒厂将收购的粮食直接运往D酒厂生产加工白酒,共加工了5吨散装白酒,B酒厂取得增值税专用发票,注明加工费30000元,其中含代垫辅料10000元,加工的散装白酒在当地无同类产品市场价格。要求:1.加工白酒由哪个企业缴纳消费税?缴纳多少消费税?2.B酒厂10月份的增值税进项税是多少?3.B酒厂收回散装白酒后装瓶销售,已缴纳的消费税是否可以抵扣?
A酒厂10月发生以下业务:从农业生产者购人银食1:500吨,共计支得达的你校200万元。酒厂特收购的根会委托B酒厂生产加工成白酒。B酒厂在加工这理中代基精助材料款(80)万元,收取加工货2250)万元。加工的白酒计750吨,当地无周类产品市场价格。么酒厂特收回的白酒650吃出售,取得不含税销售领900万元另外100吨加工成药酒出售,药酒销售领400万元。A酒厂外购材料发生的进项粮50万元。粮食白酒消费税比例税率为25%,定额税率为0.5元/500克,药酒消费税税率为10%。要求:计算B酒厂应代收代缴的消费税应缴纳的增值税和A酒厂应缴纳的消费税、增值税。B酒厂应代收代缴消费税290X(1-10%›+89+250+0.1X7507/(1--25%)×25%#0.1X750)7/=300ETAB酒厂应纳增值税=(89+250×13%=44.07万元A酒厂应纳增值税:=(900+400)×13%=50-300×10%44.07=44.93万元,这里的300乘10%是指什么
某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒和啤酒,当月发生如下业务:(1)销售粮食白酒20吨,取得不含税销售收入8万元;销售啤酒250吨,每吨不含税售价3500元。另外,本月销售粮食白酒收取包装物押金8540元,销售啤酒收取包装物押金2270元。(2)委托某工厂加工15吨粮食白酒,该酒厂提供粮食等原材料成本共计28万元,当月工厂将加工好的白酒交付酒厂,开具增值税专用发票注明收取加工费6万元。要求:根据上述材料,计算该酒厂本月应纳的消费税、工厂代收代缴的消费税。
某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒和啤酒,当月发生如下业务:(1)销售粮食白酒20吨,取得不含税销售收入8万元;销售啤酒250吨,每吨不含税售价3500元。另外,本月销售粮食白酒收取包装物押金8540元,销售啤酒收取包装物押金2270元。(2)委托某工厂加工15吨粮食白酒,该酒厂提供粮食等原材料成本共计28万元,当月工厂将加工好的白酒交付酒厂,开具增值税专用发票注明收取加工费6万元。要求:根据上述材料,计算该酒厂本月应纳的消费税、工厂代收代缴的消费税。
老师,请问报个税时的社保数据报错了要不要紧?下期还可以改吗?主要是因为下半年金额会有点增加是吧,但是我报个税的时候一直忘记了统计就一直照旧报的。
国有土地转让给企业,会给企业开发票吗?
我们杀猪公司,和客户对好账,但是到付款时候,客户把我们货款尾数抹零不给,这个到底冲收入还是做财务费用-折让 大客户金额货款100-200万 每个月抹掉1000-2000零头或者尾数 小客户就会抹掉尾数
我们肉食品公司给客户返款,如何做账
老师,税务局说我们申报的出口收入与海关推送的收入不一致,经过检查发现没有漏申报,就是课程里面讲到的汇率差问题,我们入账按每月第一个工作日汇率,海关是上个月第三周的汇率,现在老师让写情况说明,不知道怎么写,
我们杀猪公司,和客户对好账,但是付完款,客户对我们把尾数抹零不给,这个如何做账
老师,电商商家对拼多多和抖音扣的佣金、技术服务费有疑问,应该找谁问?找拼多多和抖音的客服吗?
财务岗,最后一轮面试,是老板面的,之前财务经理面过了,老板一般都会问些啥
老板租公司办公室用自己名字签合同,对方开具的发票也是老板的姓名,在三个月后才与对方变更合同改为公司名称,那么前面三个月老板名字的发票能入帐吗?
订单金额(不含税)是20000元,然后对方要开发票,我方要求支付1%的税点,加收税点金额200元,实际对公收到20200元,我们给对方开票金额20000元可以吗