你好 1,借:其他货币资金,贷:银行存款 2,借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他货币资金 3,借:银行存款,贷:其他货币资金

资料:红星公司2020年3月份发生的经济业务如下:1.2日,填写“电汇”结算凭证,委托银行将款项500000元汇往广州,开立采购专户2.2日,填制“信用卡申请表”,连同30000元转账支票和有关资料送存发卡银行,申请取得信用卡一张3.4日,填写“银行汇票申请书”,将款项交存银行,取得面额90000元的银行汇票一张,交由采购员持票去上海采购4.8日,收到银行转来“银行汇票〞付款通知、多余款收账通知及有关发票账单,系上海采购材料价款75000元,增值税9750元,多余款项5250元己收回材料己验收入库5.15日,收到广州采购员转来供应单位发票账单等凭证,注明采购材料价款420000元,增值税54600元6.20日,广州采购完毕收回剩余款项25400元,收到银行收账通知7.20日,采用信用卡支付业务招待费7000元,收到有关发票账单8.25日,填写“银行本票申请书”,將款项交存银行,取得“银行本票”一张,面额6780元9.25日,持“银行本票〞到当地某企业购货,收到有关发票账单,注明采购材料价款6000元,增值税780元
编制会计分录红星公司2020年3月份发生的经济业务如下:1.2日,填写“电汇”结算凭证,委托银行将款项500000元汇往广州,开立采购专户。2.2日,填制“信用卡申请表”,连同30000元转账支票和有关资料送存发卡银行,申请取得信用卡一张。3.4日,填写“银行汇票申请书”,将款项交存银行,取得面额90000元的银行汇票张,交由采购员持票去上海采购。4.8日,收到银行转来“银行汇票〞付款通知、多余款收账通知及有关发票账单,系上海采购材料价款75000元,增值税9750元,多余款项5250元己收回,材料己验收入库。5.15日,收到广州采购员转来供应单位发票账单等凭证,注明采购材料价款420000元增值税54600元。6.20日,广州采购完毕收回剩余款项25400元,收到银行收账通知。7.20日,采用信用卡支付业务招待费7000元,收到有关发票账单。8.25日,填写“银行本票申请书”,將款项交存银行,取得“银行本票”一张,面额6780元9.25日,持“银行本票〞到当地某企业购货,收到有关发票账单,注明采购材料价款6000元,增值税780元
10【实训内容】甲企业2020年8月发生以下其他货币资金收付的会计业务,请根据具体业务编制出相应的会计凭证【实训材料】相关业务如下(1)3月4日采购员林某到广州采购材料开立了临时采购账户并委托银行将款项30000元汇往采购地广州工商银行。(2)3月9日采购员林某回厂采购发票上列明购进材料款16000元支付增值税金额2080元共计18080元材料验收入库(3)3月10日将在广州工商银行的外埠存款清户收到银行收账通知外埠存款余额11920元收妥入账(4)3月15日企业申请办理银行本票将银行存款66000元转为银行汇票存款(5)3月17日,采用银行汇票结算方式购买材料价款45000元增值税5850元共计50850元材料验收入库(6)3月20日银行将多余款项13350元退回收妥入账。(7)3月27日企业将银行存款50000元存入信用卡。(8)3月28日用信用卡支付业务招待费5000元
1.南方工厂发生如下经济业务:(1)工厂委托银行开出银行汇票50000元,银行收取手续费50元,有关手续已办妥,采购员李强持汇票到外地A市采购材料。(2)工厂派采购员张山到外地B市采购材料,委托银行汇款100000员到B市开立采购专户。(3)李强在A市采购结束,增值税专用发票上列明的材料价款为45000元,增值税5850元,货款50850元。工厂已用银行汇票支付50000元,差额采用汇兑结算方式补付,材料已验收入库。(4)张山在B市的采购结束,增值税专用发票上列明的材料价款为80000元,增值税10400元,货款90400元,材料已验收入库。同时接到银行多余款收账通知,退回余款9600元。(5)工厂委托银行开出银行本票20000元,有关手续已办妥。要求:根据以.上经济业务编制会计分录。("其他货币资金"账户要求进行明细核算。
华联公司材料采用实际成本进行核算,要求根据10月份发生下列业务编制会计分录。(1)16日,将款项交存银行,开出银行汇票一张,金额80000元,由采购员王强携往沈阳以办理材料采购事宜。(2)21日,材料采购员王强采购任务完成回到本市,当日将采购凭证交到会计部门,本次采购的材料价款70000元,增值税税款为9100元,材料已验收入库。(3)23日,会计人员到银行取回银行汇票余款划回通知,银行汇票余款已转回结算户。
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
招聘费可以开信息系统服务信息技术服务费吗
劳务派差额计税可以部分开普票部分开专票吗
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税