你好; 之前分录发来看看。 我看怎么处理分录

水果合作社,股权变更,原股东张三李四,变成A和B,AB各出资1万元,请问变更时需要交什么税?
物流公司,已付款次月收专票,计提成本时是否需要反映进项税
老师。。员工领取生育津贴和公司给员工发工资报个税可以同时享受吗?冲突吗?员工领取生育津贴的期间可以同时在公司领取工资吗?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
老师,以固定资产划转投资的,属于长投吗
新办公司税务登记到线下需要什么材料
请问在那里查知道是查账征收还是核定征收
老师,请问,有没有专门讲结转成本的课程,生产的企业,购入原材料和配件,每天领用,加工生产成品后销售,月末需要结转产品的成本,出利润表
董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
制造业企业向个人销售使用过的汽车需要缴纳印花税吗?
老师,做了主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额
你好; 那你就现在开票 先红冲:借 应收账款或者银行存款负数贷 主营业务收入负数 ,应交税费-应交增值税销项税额负数 ; 先红冲无票收入 ; 然后按开票做账: 借 应收账款或者银行存款贷 主营业务收入 ,应交税费-应交增值税销项税额 ; 申报的时候 你在未开具发票栏次写负数 ; 对应的开票 去填写比如专票或者普票栏次去报
负数分录是做在这个月吗?还是调整上个月的分录?申报是要等下个月申报这个月的时候,合并这个月的收入一起报吗?比如我这个月有无票收入10,这张不开的发票是2万,那么我下月申报时是报8万的无票收入吗?
你好; 你本月要开票出去; 是的 。 比如5月开票之前 ;先把4月无票收入分录先红冲了。
这个红冲分录要调整4月份的账吗?还是直接做在5月呢
你好; 在5月去做 ;这样你5月才会一正一负数 ; 和你5月申报表一致
就是我在这个月做一笔冲减上个月无票收入的分录,再将这笔冲减的分录做到这个月的收入中,报税上,在下个月报税时,冲减本月的无票收入一笔,并增加一笔开票收入,对吗?
你好 ; 是的。对的 ; 比如你4月开始10万 ; 做10万收入分录 。 5月红冲 10万分录 。在做10万开票收入
明白了,谢谢老师,老师很有耐心,谢谢!
不客气 的; 帮到你就好; 满意请给予评价 ; 谢谢