你好; 之前分录发来看看。 我看怎么处理分录

老师,上个月有一笔收入没给客户开票,已报无票收入,税款已交,现在客户要求开票,该如何处理税务及账务问题呢,望老师能详细的解答下,谢谢
老师,公司前几个月的部分收入没开票,但是做了无票输入,并交纳了增值税,现在客户又要求我们开票,那这个账务处理及增值税如何处理呢?具体怎么操作
老师,请问关于无票收入这块报税如何做账比较正确?刚开始客人没有要求开票,便计无票收入并入账,下个月或者下下个月客人又要求开票,开票就有相印的销项税产生,就形成重复缴税。这种我账上应该如何处理咧?
老师您好,有个项目客户要求先开票,才付预付款。12月份发票已开给客户,现在增值税收入和财务报表的收入不一致,因为我们还没有交货,没确认收入.两个表收入不一样 会不会有问题?
我公司22年销售了商品,当时货款公户已经收到,货物已发出去了,对方公司没有要发票,我公司也忘记开发票了,没有确认收入,现在账面上还挂着这笔往来款,我公司现在咋样处理这笔业务才是没有税务风险?请老师详细解答一下
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,做了主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额
你好; 那你就现在开票 先红冲:借 应收账款或者银行存款负数贷 主营业务收入负数 ,应交税费-应交增值税销项税额负数 ; 先红冲无票收入 ; 然后按开票做账: 借 应收账款或者银行存款贷 主营业务收入 ,应交税费-应交增值税销项税额 ; 申报的时候 你在未开具发票栏次写负数 ; 对应的开票 去填写比如专票或者普票栏次去报
负数分录是做在这个月吗?还是调整上个月的分录?申报是要等下个月申报这个月的时候,合并这个月的收入一起报吗?比如我这个月有无票收入10,这张不开的发票是2万,那么我下月申报时是报8万的无票收入吗?
你好; 你本月要开票出去; 是的 。 比如5月开票之前 ;先把4月无票收入分录先红冲了。
这个红冲分录要调整4月份的账吗?还是直接做在5月呢
你好; 在5月去做 ;这样你5月才会一正一负数 ; 和你5月申报表一致
就是我在这个月做一笔冲减上个月无票收入的分录,再将这笔冲减的分录做到这个月的收入中,报税上,在下个月报税时,冲减本月的无票收入一笔,并增加一笔开票收入,对吗?
你好 ; 是的。对的 ; 比如你4月开始10万 ; 做10万收入分录 。 5月红冲 10万分录 。在做10万开票收入
明白了,谢谢老师,老师很有耐心,谢谢!
不客气 的; 帮到你就好; 满意请给予评价 ; 谢谢