你好; 之前分录发来看看。 我看怎么处理分录
老师,我司有个人转过来的收入,已经进账了,联系客户,暂时不开,但是我入账了要交税的,所以我就做无票收入,纳税。但是后面如果客户要开票了,我如何处理呢,税务上只要一开票 不是又要交税吗?那我咋办呢?是先挂账还是?
小微企业,律所,支付宝收款了三笔费用合计收款30000.做账时,统一做了收入,借:支付宝30000.贷:主营收入29702.97,应交增值税297.03.没有开票。过了几天后其中一客户要求开票8000.发票已开。现在请问我账务该如何处理,谢谢老师指教
老师,一般纳税人销售手机的,前面客户没有要求开发票,公司已确认未开发票收入并入账,但两个月后客户要求补开发票,要怎么进行账务处理呢
老师,上个月有一笔收入没给客户开票,已报无票收入,税款已交,现在客户要求开票,该如何处理税务及账务问题呢,望老师能详细的解答下,谢谢
老师,公司前几个月的部分收入没开票,但是做了无票输入,并交纳了增值税,现在客户又要求我们开票,那这个账务处理及增值税如何处理呢?具体怎么操作
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,做了主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额
你好; 那你就现在开票 先红冲:借 应收账款或者银行存款负数贷 主营业务收入负数 ,应交税费-应交增值税销项税额负数 ; 先红冲无票收入 ; 然后按开票做账: 借 应收账款或者银行存款贷 主营业务收入 ,应交税费-应交增值税销项税额 ; 申报的时候 你在未开具发票栏次写负数 ; 对应的开票 去填写比如专票或者普票栏次去报
负数分录是做在这个月吗?还是调整上个月的分录?申报是要等下个月申报这个月的时候,合并这个月的收入一起报吗?比如我这个月有无票收入10,这张不开的发票是2万,那么我下月申报时是报8万的无票收入吗?
你好; 你本月要开票出去; 是的 。 比如5月开票之前 ;先把4月无票收入分录先红冲了。
这个红冲分录要调整4月份的账吗?还是直接做在5月呢
你好; 在5月去做 ;这样你5月才会一正一负数 ; 和你5月申报表一致
就是我在这个月做一笔冲减上个月无票收入的分录,再将这笔冲减的分录做到这个月的收入中,报税上,在下个月报税时,冲减本月的无票收入一笔,并增加一笔开票收入,对吗?
你好 ; 是的。对的 ; 比如你4月开始10万 ; 做10万收入分录 。 5月红冲 10万分录 。在做10万开票收入
明白了,谢谢老师,老师很有耐心,谢谢!
不客气 的; 帮到你就好; 满意请给予评价 ; 谢谢