你好同学,你现在的问题就是你应该是听课听的比较少,然后呢,对题目不熟悉,正常啊,老师在给你讲课的时候,他都会给你告诉你哪些情况是加税的,哪些情况是不加税的,需要你反复来学习的。
那老师,本来我这个季度不缴增值税,但是我报的时候交了,那我这个季度缴纳的附加税可以在后面需要缴纳附加税的时候抵扣么?
计算土地增值税时 问可以扣除项目金额合计数时什么时候需要考虑城建税教育费附加和地方教育费附加?什么情况不用算这些附加费?一般题目让算附加费的时候怎么问?不让算附加费时候怎么问?
(1)当月开出发票,要什么时候申报和什么时候交税,一直挂着没交税会怎么样?(2)收到进项票,然后开出销账票,进账减去销项不用交税,税费抵扣怎么做分录。附加税要不要做。
做会计实务时,题目中有时加税有时不需要加税,我都不知道什么时候加什么时候不加,这个要怎么做,进项税额可以抵扣的,在那些中需要加进去呢?
请问一般纳税人,比如公司提供非货币福利,这个视同销售也是要加上税,来算应付职工薪酬的,。还有接受物品投资,算投资额的时候,也要加税,还有什么情况,需要加税呢,开发研发支出,是不是形成固定资产了,资产成本也要加税???等等,我有点混淆了,不知道什么时候要加税来算入账成本,什么时候要不需要
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
就是说咱没有说很明确的一个答案,就是告诉你,你这种题目就是不加税,那种题目就是加税。