你好,1-3月多交了印花税4月退回 借:银行存款,贷:税金及附加—印花税

老师好,1月份多申报了印花税并缴纳了,怎么做会计分录?2月份退回多缴纳印花税怎么做会计分录,帮忙告知,谢谢!
1月2月的印花税,计提借,管理费印花税,贷,应收税费印花税,缴费,借 应交税费,印花税,贷 银行。4月份减半征收退回800元。应该怎么做分录
2月 ,多计提印花税6000元,3月 ,多交印花税6000元,六税两费减免,现在税务局退回印花税6000元,这个分录是怎么做
今天1月份交纳印花税减半退回分录怎么做
1-3月多交了印花税4月退回,分类怎么做调整
确认主营业务收入是以货物转移为准还是开票为准或是收到货款为准,牵扯增值税申报以及所得税
小规模是不是成立以后就可以开票?从哪里可以看出来?
涉税服务实务考试的客观题占多少分?主观题占多少分?
我公司的装载机(包括油料,人工)租给别公司使用,我公司开票应该属于哪一类呢,
老师,您好,请问内账的原材料成本应该是含税还是不含税的,有的老师说含税有的老师说不含税,懵了
预收账款可以交增值税吗
老师老板名下有多家公司,然后a公司的员工发生的费用在b公司报销,差旅费,这个在b公司可以做差旅费吗
最多就叫人家开3%的专票,你们抵扣3%的进项,但是,你们是差额征收,没法抵扣,取得专票也没用,人力资源公司差额开票,专票那部分,取得专票也不能抵扣吗?
老师,进货的单子,有欠款的货单,是要单独留下来对账的,那这个怎么办
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,前一年有弥补亏损,我应该怎么调整,申报报表是合适的,账务我应该怎么处理,怎么写分录
多计提的已经影响利润的那个分录呢
你好,印花税根本不需要计提啊
之前计提过了
你好,印花税根本不需要计提,计提是错误的
那我需要怎么调整
你好,把你之前计提的分录红冲,然后做我上面给出退回的分录
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。