同学,你好 不需要抵扣,要进项税额转出
请问老师单位注销,安排我去注销税控盘,我作废空白发票2张,请问这去税务大厅带着两发票吗。看网上说要验旧,什么意思呢?
您好老师,为什么现在在税务局代理的普通发票也是三联的呀?税务大厅给我们两联一联是发票联,一联是此联不作报销,扣税凭证使用,这个是什么意思呀?我们单位开普票都是两联的呀?
税务说 我单位有2张上游企业的开来的 发票失联 ,什么意思啊
江苏 税务网, 单位在2022.4月时发现2张异常凭证(上游企业失联导致)税务老师叫我5月直接进项税额转出,我当时操作,申报5月做了表2进项税额,23行,异常转出,后续凭证什么都没变。 今年税务老师,说上游企业失联已解决,现在说可有正常认证了。我怎么操作呢。之前都认证了,现在又不需要认证。
老师,本月登陆电子税务局税务数字账户提示上游企业为非正常或走逃失联企业,下面有一张2019年开的发票,是不是这张发票有异常,我该如何处理?
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
什么意思失联,对方企业虚开了?可是19年的发票 ,都已认证 ,那具体怎么操作呢。可以说全面一点吗。
同学,你好 失去控制的发票 专管员会联系你的,你需要进项税额转出
进项税额转出 没操作过,老师可以说下吗。意思这月转出 还是纳税调增
同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
我之前是采购车辆的 (收到的发票)借:预付 进项 。那我是不是 现在要借:主营业务成本/还是库存商品啊。
同学,你好 你之前结转到主营业务成本了吗
收到票,借库存,进项,贷预付。然后借主营业务成本贷库存。进项税额转出呢,是只要一笔分录吗?
同学,你好 是的 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出