您好,这个情况罕见的本月在23行转出这里填负数看能不能申报,我的理解上次从这里转出,现在表示不用转出了,在同样地方负数,以后也好理解这个申报是咋回事
开发票,一笔业务本来就应该只开一次相符的发票,不小心开多了几次发票,(尤其针对随货开发票的客户,每一次业务都随票,现在算起来,确实有已经业务对得上的普票,已经给了客户。开多的那些就在手上,手上有开多的第二联发票,开多的普票,需要冲红,才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户,是后面才开票的,例如一张发票对应一个月业务的,那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的,其实也可以的吧,因为都是这些产品,单价都一样的,开多的这1张,少于后面没开发票的金额。)跨月了,应该冲红比较好,还是直接去税局承认由于个人糊涂,所以这样开多了发票,才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因,也有冲红,这些导致月冲红也算是比较多了。所以,冲红里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到时可以解释,非正常的我不小心操作,还是直接和税局解释,比较好呢,免得开票系统提示开票异常?麻烦给出解答,怎么处理,自告奋勇的去承认呢,还是如何?
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们好,有一个非常大的事情咨询老师们,工作地点为北京,私企,主做服务行业,我们老板为了工作便利注册了九家公司,两家展览展示公司,信息技术公司,还有商贸公司,商贸公司之前是小规模,这个月中旬转成了一般纳税人,为了开一些材料的专票,但我们公司并不是真的卖材料,只是为了把钱拿回来,此时就需要找进项票,已找到供应商,但是现在销售企业的发票不是查的很严格么,他现在没有合同,没有物流,我们单位会计是个很有经验的兼职会计,她说只要三流跟上了,有货权转移证明,三家公司盖章,我们就能避开这个财务风险,就可以认证,但我有点不信任我们公司的人能不能把这些资料准备齐全,因为虚开增值税发票是比较大的事情,我现在也有点混乱,想求老师们指点
江苏 税务网, 单位在2022.4月时发现2张异常凭证(上游企业失联导致)税务老师叫我5月直接进项税额转出,我当时操作,申报5月做了表2进项税额,23行,异常转出,后续凭证什么都没变。 今年税务老师,说上游企业失联已解决,现在说可有正常认证了。我怎么操作呢。之前都认证了,现在又不需要认证。
老师麻烦问一下,我是商贸企业,售价有时8.8、9.2、8.2,我开发票的时候,是不是填上数量和总金额,单价自动出来,不用8.8的开一张,9.2的开一张吧,谢谢老师
一般纳税人附加税减半征收?
物流辅助服务的机械作业费是个体户开发票,我司为一般纳税人,这种情况用缴纳印花税吗?
老师,平常公司车子加油,开的普通发票可以抵扣?还是只做费用?
固定资产调整预付款怎么调整
老师,加入老乡会,交了会费,对方开的是社会团体会员费专用票据,请问这个可以税前扣除否
请问车间机械设备的维修费是计入管理费用还是制造费用?
老师,付了一笔保证金,退回时账户多了几块钱进哪个会计科目
出口货物没达到5000元报不了关,但货销售了,怎么做账?
老师,请问我司在2024年6月5日做2023年的汇算清缴,把前几年房屋拆迁政府补贴的专项款结算后,申报了1000多万的所得税,现在2024年的纳税信用等级出来了,是B级,那项扣了11.34分。可以申请复评吗?建议申请复评吗?
嗯 那地方填写负数 是不是 也自动带主表中,且其他凭证啥的都不用动是吗? 因为税务老师给我一个解除异常凭证通知。 说只有这个才能正常抵扣
老师说的罕见啥意思,指 上游企业失联然后又解除吗?
您好啊,是的,填负数自动带入主表的。凭证需要把上年我们进项转出的凭证原样冲回 上游企业失联然后又解除,是的啊,您运气好,我公司2次了出现异常都是转出再也没有解除
我当时进项税额转出,也没做进项税额转出凭证,忘记了~ 所以这次 就只要给报表进项税额转出,凭证啥叶不动对吧
您好啊,是的是的,那就没有分录了