您好,这个情况罕见的本月在23行转出这里填负数看能不能申报,我的理解上次从这里转出,现在表示不用转出了,在同样地方负数,以后也好理解这个申报是咋回事

江苏 税务网, 单位在2022.4月时发现2张异常凭证(上游企业失联导致)税务老师叫我5月直接进项税额转出,我当时操作,申报5月做了表2进项税额,23行,异常转出,后续凭证什么都没变。 今年税务老师,说上游企业失联已解决,现在说可有正常认证了。我怎么操作呢。之前都认证了,现在又不需要认证。
老师您好,我今年,年底发现有几张2017年的进项发票,没有认证,进项税额大概是2000左右,我发现后,上个月,一次性都给认证了,请问,这个税额,还可以抵扣吗?2017年,营改增新政策刚下来,当时收到的基本都是普通发票了,结果有一家,一直开的是专票,当时我就没认证,直接借,主营业务成本,贷银行存款了。时间太长,我就给忘了,后来发现,认证系统里,一直有这几张票,请问这个税额可以抵扣吗?如果不抵扣,我该怎么修改凭证,这几张发票,现在认证了,需要进项税额转出吗?
老师,1.生产企业,24年12月出口。本月18号申请首退税时,跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了,这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万,3月份出了两笔,共需开票200W。现在需提升额度,也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗?还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的,A公司把货款打到B生产公司下单,B公司虽是生产公司,但没有生产能力,把款打给C公司进行生产。完成交货后,B公司已经开了成品发票给A公司,并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票?开产品原材料还是产品加工费呢?
老师,一般纳税人的企业所得税税率是多少
老师,透视表数值为什么不能求和?都是数值呀!
老师,你有2026年(10)号文件吗?我查询不到
小规模单位,都没入库,直接从采购方拉走了,我们卖出羊肉卷,牛肉,羊排开出发票确认收入,但是本月付了牛肉的一部分,其余的牛肉下月支付了,但是羊肉卷和羊排未付,老板说先估一下,后面再说,这怎么做账?
老师好,资产负债表上,年初数和期末余额,两都的差额就是本月的数据对吗
我们给货代付款他报关,港杂,国内运输费都是有6%的税点,但是我们是报关单的税点额外支付,剩余港杂跟国内的都从里面扣,开含税的,报关开不含税,其余开含税这样可以吗
已经用货币出资了能转换成知识产权么。就是相当于用实缴金额买知识产权?
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
嗯 那地方填写负数 是不是 也自动带主表中,且其他凭证啥的都不用动是吗? 因为税务老师给我一个解除异常凭证通知。 说只有这个才能正常抵扣
老师说的罕见啥意思,指 上游企业失联然后又解除吗?
您好啊,是的,填负数自动带入主表的。凭证需要把上年我们进项转出的凭证原样冲回 上游企业失联然后又解除,是的啊,您运气好,我公司2次了出现异常都是转出再也没有解除
我当时进项税额转出,也没做进项税额转出凭证,忘记了~ 所以这次 就只要给报表进项税额转出,凭证啥叶不动对吧
您好啊,是的是的,那就没有分录了