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设置预收账款,就不设应收账款了,开了销售发票就冲预收账款,以前年度的凭证都是这样做的,现在录到快帐软件里,能行是吧

2022-05-20 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-20 17:58

你好 这样录入是可以的 

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你好 这样录入是可以的 
2022-05-20
同学你好 是什么金蝶版本
2024-05-10
你是把“预收账款01”科目余额转到哪个科目呢?
2023-12-18
同学,你好 应该是 借银行存款 贷预收账款 再借预收账款 贷主营业务收入 应交税费 如果做成了应付账款,不存在特殊情况必须这么做的话 建议调账处理 借应付账款 贷预收账款 再借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2021-01-14
您遇到的错误可能是由于您在制作第二张凭证时,没有正确地指定账户或科目。在金蝶软件中,您需要确保在借方和贷方输入正确的账户或科目。 根据您提供的信息,您在第一张凭证中将借方指定为“银行存款”,贷方指定为“预收账款”。当您需要制作第二张凭证时,您需要将借方和贷方相应地更改为相反的账户或科目。 正确的做法应该是将第二张凭证的借方指定为“预收账款”,贷方指定为“银行存款”。这样,您的第二张凭证才能正确地反映您退回对方打错的款项的业务情况。
2023-11-29
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