1借银行存款500000 贷长期借款500000

(4)12月3日购入A材料100000元,增值税13000元:同批购入B材料200000元,增值税26000元,价款用银行存款支付300000元,余款暂欠。(5)12月4日以银行存款支付上述A材料和B材料运杂费6000元,按材料买价分摊计入材料采购成本。(6)12月5日A材料和B材料到达公司并验收入库。(7)12月7日购入C材料100000元,增值税13000元,运杂费2000元,货款用银行存款支付。(8)12月7日C材料验收入库前发生挑选整理费用1000元,用银行存款支付。(9)12月8日C材料验收入库。(10)12月10日生产车间领用A材料80000元,领用B材料180000元,领用C材料90000元用于生产甲产品。
(4)12月3日购入A材料100000元,增值税13000元:同批购入B材料200000元,增值税26000元,价款用银行存款支付300000元,余款暂欠。(5)12月4日以银行存款支付上述A材料和B材料运杂费6000元,按材料买价分摊计入材料采购成本。(6)12月5日A材料和B材料到达公司并验收入库。(7)12月7日购入C材料100000元,增值税13000元,运杂费2000元,货款用银行存款支付。(8)12月7日C材料验收入库前发生挑选整理费用1000元,用银行存款支付。(9)12月8日C材料验收入库。(10)12月10日生产车间领用A材料80000元,领用B材料180000元,领用C材料90000元用于生产甲产品。怎么写会计分录呢
大华公司2020年10月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:1.10月1日,从银行借入2年期借款500000元。2.10月3日收到新华公司投入不需安装设备一台,评估作价180000元。3.10月6日从恒昌公司购入乙材料一批,发票账单已到,货款50000元,增值税额5500元,材料尚未运到,项款均已用银行存款支付。4.10月10日从恒昌公司购入的乙材料运到,用银行存款支付运费1200元,材料已验收入库。5.10月10日向星海公司购入丙材料一批,货款40000元,增值税额5200元,款项尚未支付,材料已验收入库。6.10月12日从银行提取现金100000元,准备支付工资。7.10月12日支付本月职工工资100000元。8.10月12日,向东方公司销售A产品一批,开出增值税专用发票,价款200000元,税金26000,款项收到存入银行。9.10月12日生产车间生产A产品领用甲材料80000元,生产B产品领用乙材料60000元,车间一般消耗领用丙材料8000元,管理部门一般消耗领用丙材料2000元
大华公司2020年10月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:1.10月1日,从银行借入2年期借款500000元。2.10月3日收到新华公司投入不需安装设备一台,评估作价180000元。3.10月6日从恒昌公司购入乙材料一批,发票账单已到,货款50000元,增值税额5500元,材料尚未运到,项款均已用银行存款支付。4.10月10日从恒昌公司购入的乙材料运到,用银行存款支付运费1200元,材料已验收入库。5.10月10日向星海公司购入丙材料一批,货款40000元,增值税额5200元,款项尚未支付,材料已验收入库。6.10月12日从银行提取现金100000元,准备支付工资。7.10月12日支付本月职工工资100000元。8.10月12日,向东方公司销售A产品一批,开出增值税专用发票,价款200000元,税金26000,款项收到存入银行。9.10月12日生产车间生产A产品领用甲材料80000元,生产B产品领用乙材料60000元,车间一般消耗领用丙材料8000元,管理部门一般消耗领用丙材料2000元
大华公司2021年11月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:10.11月12日收到恒昌公司发来乙材料,增值税专用发票上列明的货款为100000元,增值税额13000元,不足款项尚未支付。11.11月15日,以银行存款向恒昌公司补付不足款项。12.11月15日生产车间为制造A产品领用甲材料60000元,为制造B产品领用乙材料80000元,车间一般消耗领用丙材料6000元。管理部门一般消耗领用丙材料8000元。13.11月15日收到西南公司前欠购货款及税款234000元,存入银行。14.11月15日向天华公司销售A产品一批,货款50000元,增值税率13%,以银行存款为对方代垫运费2000元,产品已发出,款项尚未收到。该批产品的成本为40000元。15.11月15日购入不需安装设备一台,价款100000元,增值税额13000元,款项以银行存款支付。16.11月15日以银行存款100000元购入一专利技术。17.11月20日用银行存款支付业务招待费2000元。18.11月28日李强出差回来,报销差旅费6500元,不足款项以现金补付
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
2借固定资产180000 贷实收资本180000
3借在途物资50000 应交税费应交增值税进项,5500 贷银行存款55500
4借原材料56700 贷在途物资55500 银行存款1200
5借原材料40000 应交税费应交增值税进项5200 贷应付账款45200
6借库存现金100000 贷银行存款100000
7借应付职工薪酬100000 贷库存现金100000
8借银行存款226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000
9借生产成本- A产品80000 -B产品60000 制造费用8000 管理费用2000 贷原材料150000