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大华公司2021年11月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:1.11月2日,3个月前开出的一张面值为234000元的商业承兑汇票到期,因企业无力支付,转作应付账款。2.11月3日接受华宇公司投入的一项专利权,评估价500000元。3.11月5日用银行存款支付公司下年度的报刊订阅费1200元;4.11月6日向南通公司销售A产品一批,货款100000元,增值税额13000元,产品已发出,款项收到存入银行,该批产品的成本为75000元。5.11月6日,收到外单位捐助资金20000元,存入银行。6.11月6日向恒昌公司预付货款50000元,用于购买乙材料。7.11月6日收到天华公司投入的机器设备一台,投资方开提供的增值税专用发票上列明,设备价款200000元,增值税额26000元,与双方协议的投资价相同。8.11月8日向西南公司销售B产品一批,货款200000元,增值税额26000元,产品已发出,款项尚未收到,该批产品的成本为160000元。9.11月8日职工王强出差借款5000元,以现金付讫。

2022-05-21 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-21 10:22

您好 1.11月2日,3个月前开出的一张面值为234000元的商业承兑汇票到期,因企业无力支付,转作应付账款。 借:应收账款 234000 贷:应收票据 234000 2.11月3日接受华宇公司投入的一项专利权,评估价500000元。 借:无形资产 500000 贷:实收资本 500000 3.11月5日用银行存款支付公司下年度的报刊订阅费1200元; 借:预付账款 1200 贷:银行存款 1200 4.11月6日向南通公司销售A产品一批,货款100000元,增值税额13000元,产品已发出,款项收到存入银行,该批产品的成本为75000元。 借:银行存款 113000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 13000 借:主营业务成本 75000 贷:库存商品 75000 5.11月6日,收到外单位捐助资金20000元,存入银行。 借:银行存款 20000 贷:营业外收入 20000 6.11月6日向恒昌公司预付货款50000元,用于购买乙材料。 借:预付账款 50000 贷:银行存款 50000 7.11月6日收到天华公司投入的机器设备一台,投资方开提供的增值税专用发票上列明,设备价款200000元,增值税额26000元,与双方协议的投资价相同。 借:固定资产 200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000 贷:实收资本 226000 8.11月8日向西南公司销售B产品一批,货款200000元,增值税额26000元,产品已发出,款项尚未收到,该批产品的成本为160000元。 借:应收账款226000 贷:主营业务收入 200000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 26000 借:主营业务成本160000 贷:库存商品160000 9.11月8日职工王强出差借款5000元,以现金付讫。 借:其他应收款  5000 贷:库存现金 5000

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快账用户72gk 追问 2022-05-21 10:39

7.8.9题没有显示

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齐红老师 解答 2022-05-21 10:41

7.11月6日收到天华公司投入的机器设备一台,投资方开提供的增值税专用发票上列明,设备价款200000元,增值税额26000元,与双方协议的投资价相同。 借:固定资产 200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000 贷:实收资本 226000 8.11月8日向西南公司销售B产品一批,货款200000元,增值税额26000元,产品已发出,款项尚未收到,该批产品的成本为160000元。 借:应收账款226000 贷:主营业务收入 200000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 26000 借:主营业务成本160000 贷:库存商品160000 9.11月8日职工王强出差借款5000元,以现金付讫。 借:其他应收款  5000 贷:库存现金 5000 2022-05-21 10:22:44

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