你好同学,,前提是你这个产品你是销售还是说你购买呢?你购买了是用来做什么的呢?
老师我想了解一下对这个不理解行政事业单位财务会计和预算会计月末结转的时候,它们两者之间的金额是相等的吗,月末结转时这两个科目金额应该以什么为准,预算会计结账的时候要和哪里的金额相符?
老师你好,给职工发奖品入什么会计科目?借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费。 借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款等科目 老师帐务处理是这样的吗?那申报个税还需要按购买时的发票金额合并到工资里一起申报吗?
老师,黑色金属冶炼压延品等五金应该计入哪个科目?账务处理是什么样子的呢?
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:库存现金 等科目 需要并入个税申报 这部分是2月支付的忘记并入2月工资个税了,2月工资已经发放了怎么弄呢 老师,这个怎么处理呢,还有该找什么发票替代,可不可以不入账啊
@董孝彬回答,老师我想问问旅游行业差额开票,票上产生销项税额4995.49,实际抵扣成本大于开票数,最后不要交增值税,那最后这个分录怎么写,我写哪个对吗?还是不交税了分录也不要写了,账上的销项税额就不用管了
这张发票的税率包括正确的吗
老师,这种电子普通发票,没有社会信用代码合格吗?
老师早上好,给生产人员购买团体意外险,应该入那个科目合适?
@董孝彬老师回答,老师旅游行业,差额开票,我想了办法,虽然开票是差额开票,我做账还是按全额的6确认销项税额,增值税申报系统的时候表一的销项税额系统默认差额的销项税额,是不是也能手动改成跟账里确认销项税额一样呢!
老师,公司职工聚餐是计入职工福利费吗?这个在汇算清缴时不用往回调吧
老师,我暂估成本估的少了,票上的金额大,红冲掉暂估后该怎么做分录呢
老师你好,从9月1日起,在公司报个税并发放工资,但是在单位不缴社保的事项,麻烦问一下应该怎么应对?
上月的银行有5毛差异怎么调整
老师一般纳税人简易计税,既有进项税抵扣也有不抵扣,请问账务上应该怎么处理呢?
用于工地,工程。
如果你是小企业会计准则的话,直接计入主营业务成本。然后如果你是新会计准则的话,你可以借合同履约成本,工程施工间接费用。