同学您好 借 在建工程 60000 贷 原材料 60000

领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为10000元。怎么做分录
H企业领用一批外购原材料用于集体福利消费,该批原材料的成本为60000元,购入时支付的增值税进项税额为7800元.
A企业自行建造简易厂房一座,购入建筑材料,用银行存款支付买价100000元,增值税额17000元。在厂房建造过程中领用工程物资93600元,应负担的工人工资20000元,应负担的职工福利费2800元,另外,还领用了生产用的材料一批,实际成本为10000元,应转出的增值税为1700元,其会计分录如下:
领用原材料一批用于在建工程,材料实际成本为60000,购入时承担的增值税额为7 800元。会计分录怎么做。
某企业为一般纳税人,增值税率为13%,其存货采用计划成本法核算。上月月末“原材料”账户账面余额为400000元,“材料成本差异”账户的贷方余额为2000元。 5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明原材料价款为500000元,增值税额为65000元;进货运费9000元。款项均已通过银行存款支付。这批材料的计划成本为520000元,材料已验收入库。 10日,购入一批材料,实际支付购买价款180000元,进项税额为23400元,运费装卸费等费用2000元,已用银行存款支付。上述材料的计划成本为180000元,材料已验收入库。 20日领用材料一批,计划成本500000元,其中:生产产品领用450000元,在建工程领用25000 元,车间一般消耗领用15000元,管理部门领用10000元。 编制10日发生的材料采购及验收入库的会计分录; 编制20日发生的领用材料的会计分录; 计算本月的材料成本差异率;
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
增值税呢?
同学你好 增值税不用处理的。