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2018年9月,甲超市从乙超市购进苹果,取得增值税专用发票,金额1000元,税额100元,当月将苹果分装后直接销售,取得含税收入2200元,计算甲超市当月应交的增值税?

2022-05-21 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-21 13:04

你好 根据你的描述公司属于一般纳税人,如果不属于进项税不能抵扣。 按一般纳税人处理,2018年适用税率是10%:应纳税额=销项税额2200/1.10*0.1-进项税100=100元

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你好 根据你的描述公司属于一般纳税人,如果不属于进项税不能抵扣。 按一般纳税人处理,2018年适用税率是10%:应纳税额=销项税额2200/1.10*0.1-进项税100=100元
2022-05-21
你好 根据你的描述公司属于一般纳税人,如果不属于进项税不能抵扣。 按一般纳税人处理,2018年适用税率是10%:应纳税额=销项税额2200/1.10*0.1-进项税100=100元
2022-05-21
4计算增值税应纳税额 2180/1.09*0.09-90=90 5.算增值税应纳税额。 2180/1.09*0.09-90=90
2022-04-04
5.算增值税应纳税额。 2180/1.09*0.09-90=90
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121200除以1.01乘以1%,按这个来
2022-06-15
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