你好 根据你的描述公司属于一般纳税人,如果不属于进项税不能抵扣。 按一般纳税人处理,2018年适用税率是10%:应纳税额=销项税额2200/1.10*0.1-进项税100=100元
四.2021年12月,甲超市(一般纳税人)从乙批发商(一般纳税人)处购进苹果一批,取得乙批发商开具的增值税专用发票注明金额1000元、税额为90元。当月,甲超市将该批苹果直接分装后全部销售,取得含税收入2180元。计算增值税应纳税额。五.2021年12月,甲超市(一般纳税人)从乙批发商(小规模纳税人)处购进苹果一批,取得乙批发商开具的增值税专用发票注明金额1000元、税额为90元。当月,甲超市将该批苹果直接分装后全部销售,取得含税收入2180元。计算增值税应纳税额。
五,2021年12月,甲超市(一般纳税人)从乙批发商(小规模纳税人)处购进苹果一批,取得乙批发商开具的增值税专用发票注明金额1000元、税额为90元。当月,甲超市将该批苹果直接分装后全部销售,取得含税收入2180元。计算增值税应纳税额。
2018年9月,甲超市从乙超市购进苹果,取得增值税专用发票,全额1000元,税额100元,当月将革果分装后直接销售,取得全税收入2200元,计算甲超市当月应交的增值税?
2018年9月,甲超市从乙超市购进苹果,取得增值税专用发票,金额1000元,税额100元,当月将苹果分装后直接销售,取得含税收入2200元,计算甲超市当月应交的增值税?
[单选题]甲超市为小规模纳税人。按月申报纳税。2021年11月。甲超市共取得销售收入121200元;当月购进货物。取得的增值税专用发票上注明税额为1000元。根据增值税法律制度的规定,甲超市本月应纳增值税为()元。
老师,请问,我公司是一般纳税人,现在厂家要我们自己红冲一张发票,就是先我们自己申报未开票收入,然后我们自己又把这个发票红冲了,请问,这个是什么意思么?
工资10000,要按社保最低基数交社保,税务会查吗?
老师,老板在另外一个省份开展加工业务,由于还没办执照,就把房租发票开到我们之前的公司名下了,我的问题是,这张发票我收到后入了之前公司的账,10万的管理费用,但是总觉得不对,我是更正汇算清缴把这笔费用调增还是在2025年红冲管理费用10万呢?
老师好,应付职工薪酬余额出现负数是怎么回事啊
老师,想咨询下,收到押金:现金流是收到其他经营活动的现金流吗?
老师好,我公司是农业合作社,一般纳税人,近期生产车间改扩建,拆除的旧窗户由于尺寸问题不能再利用,旧卖了。收到的钱如何计算增值税?
老师您好,我们公司是非标自动化设备企业,生产型企业,6月30号出口的一批货物到泰国,报关单上的出口日期是6.30号,但是6.30号在税务系统没来得及开销项发票,现在已经7月份了,有什么补救措施吗?后期也需要申请出口退税
请问一下申报工资基数,该怎么操作?
非营利组织银行利息计入什么科目
老师建筑行业印花税税种没有认定信息,必须交吗