你好 根据你的描述公司属于一般纳税人,如果不属于进项税不能抵扣。 按一般纳税人处理,2018年适用税率是10%:应纳税额=销项税额2200/1.10*0.1-进项税100=100元
四.2021年12月,甲超市(一般纳税人)从乙批发商(一般纳税人)处购进苹果一批,取得乙批发商开具的增值税专用发票注明金额1000元、税额为90元。当月,甲超市将该批苹果直接分装后全部销售,取得含税收入2180元。计算增值税应纳税额。五.2021年12月,甲超市(一般纳税人)从乙批发商(小规模纳税人)处购进苹果一批,取得乙批发商开具的增值税专用发票注明金额1000元、税额为90元。当月,甲超市将该批苹果直接分装后全部销售,取得含税收入2180元。计算增值税应纳税额。
五,2021年12月,甲超市(一般纳税人)从乙批发商(小规模纳税人)处购进苹果一批,取得乙批发商开具的增值税专用发票注明金额1000元、税额为90元。当月,甲超市将该批苹果直接分装后全部销售,取得含税收入2180元。计算增值税应纳税额。
2018年9月,甲超市从乙超市购进苹果,取得增值税专用发票,全额1000元,税额100元,当月将革果分装后直接销售,取得全税收入2200元,计算甲超市当月应交的增值税?
2018年9月,甲超市从乙超市购进苹果,取得增值税专用发票,金额1000元,税额100元,当月将苹果分装后直接销售,取得含税收入2200元,计算甲超市当月应交的增值税?
[单选题]甲超市为小规模纳税人。按月申报纳税。2021年11月。甲超市共取得销售收入121200元;当月购进货物。取得的增值税专用发票上注明税额为1000元。根据增值税法律制度的规定,甲超市本月应纳增值税为()元。
收到采购发票,现在要部分退货红冲怎么操作?
老师我们这边小规模增值税减免不进增值税申报表,最后个税申报表的利润总额和利润表不一致得怎么账务处理
公司购买生活用品怎么做账
出口免退税准备改为3年,3年未免退税按内销处理,那如果一些小样品出口金额也小,但是不想退税,但是增值税申报表填了免税金额申报,这样情况下还需要视同内销缴纳增值税吗?
老师,税二考试那个税率表在哪查看,到时候找不到咋办
一般纳税人可以开1%的普票?
老师,关于个人股权变更,注册资本50实缴34,其中转让人占股34%实缴17,转让时未分配利润20万,那么转股价格多少?实际操作时原股东退股17万,新股东打17进来吗?
老师,法人出差都是国外的发票,会计不想入账,要走到其他人工资里,人事已经同意,我是出纳,法人出差钱在我这借了16万,在对公还我16万,会计说我不用管他怎么做账,我觉得不妥,请问都存在哪些风险,我如何处理
老师,我们的工资,基本工资,+提成,绩效总和超过社会最低工资就可以了吧?不用基本工资达到最低工资标准吧?
装修费用,是用于管理费用还是营业成本?