1借原材料1000 贷待处理财产损益1000
老师,请问这道题怎么做啊?请尽快答复,一定五星好评,谢谢老师
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请老师尽快答复,一定五星好评,谢谢老师
老师在吗,请问这题怎么做啊?请尽快答复,一定五星好评,谢谢老师
老师请问这题怎么做啊?请写一下具体的全的解题步骤,请尽快答复,一定五星好评,谢谢老师
老师,您好!机构注册地在A市,办公地点在B市,B市只是作为业务部门办公室,业务员开发业务是全国各地,现在b市发生的费用,都做在公司的账里可以吗?
企业所得税季度末从业人数取数应该是取个税属期3、6、9、12这几个属期的申报的人数对吗
企业所得税季末从业人数取数个税系统属期3、6、9、12的申报人数对吗
公司承担社保,一定要计提吗?
这个营业成本60怎么算出来的?
没有实缴,工商年报的实缴时间还需要填吗
报销单不能复制粘贴,只要粘贴就出现表下的情况,如何恢复复制粘贴,要步骤
老师 个人所得税扣缴端 给员工申报填写本期收入是写应发金额 还是写实发金额。后边正常填写社保个人扣款部分
老师,明天能开票吧,不会电局升级吧
我是养鸡合作社,现在供货单位要求给开发票可是我们这里的会计说要我们进购玉米什么的成本发票,才可以给客户开发票,可是我们这都是从农户个人手里进够的,他们没有发票,我们有没有别的办法能开呢
借待处理财产损益1000 借管理费用-1000
请问。老师有全的吗
2借待处理财产损益57630 贷原材料50000 应交税费应交增值税进项税额转出6630 材料成本差异1000
借管理费用57630 贷待处理财产损益57630
3借待处理财产损益30750 贷原材料28000 应交税费应交增值税进项税额转出2750
借其他应收款16000 原材料500 营业外支出15150 贷待处理财产损益30750
还有吗 老师 还有一个吗
这就是全部的分录啦
那老师第四问 不是问题吗
第四问都是前边的说明你看看,我做了都
好的,我仔细看看,谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评返现