借:银行存款150000 应收账款190000 贷:主营业务收入 -花生夹心饼 =3000*48/1.13 主营业务收入 -奶油蛋卷 =3500*56/1.13 应交税费-增值税-销项 =(3000*48/1.13%2B3500*56/1.13)*0.13

1.向A公司销售商品一批,计售价400000元,增值税率17%,收到等额转账支票,填制进账单送存银行。2.向外地甲公司销售商品一批,计售价100000元,增值税17000元,商品已发出,用银行存款为甲公司垫付运费1500元。3.向B公司销售商品一批,计售价50000元,增值税8500元,收到B公司签字承兑的2月期商业汇票一张。4.上月销售给丁公司的商品一批,因质量问题,一直未收回货款,经多次交涉,本公司同意给予5%的销售折让。今日,收到丁公司寄来的所在地税务机关出具的商品销售折让证明,开出红字增值税发票,折让货款5000元,增值税850元。5.转让原材料一批,转让价20000元,增值税3400元,款项收妥存入银行。该批原材料的实际成本为18000元,予以结转6.收到丙公司开出并承兑的3个月到期的商业承兑汇票一张,抵付前欠货款30000元。7.某小企业委托丁公司销售商品200件,商品已发出,每件成本60元。合同协议约定,应按每件100元对外销售,小企业按不含增值税销售价格的10%向丁公司支付手续费。丁公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注前预收货款的50%,交货后结清其余款项
1.向A公司销售商品一批,计售价400000元,增值税率17%,收到等额转账支票,填制进账单送存银行。2.向外地甲公司销售商品一批,计售价100000元,增值税17000元,商品已发出,用银行存款为甲公司垫付运费1500元。3.向B公司销售商品一批,计售价50000元,增值税8500元,收到B公司签字承兑的2月期商业汇票一张。4.上月销售给丁公司的商品一批,因质量问题,一直未收回货款,经多次交涉,本公司同意给予5%的销售折让。今日,收到丁公司寄来的所在地税务机关出具的商品销售折让证明,开出红字增值税发票,折让货款5000元,增值税850元。5.转让原材料一批,转让价20000元,增值税3400元,款项收妥存入银行。该批原材料的实际成本为18000元,予以结转6.收到丙公司开出并承兑的3个月到期的商业承兑汇票一张,抵付前欠货款30000元。7.某小企业委托丁公司销售商品200件,商品已发出,每件成本60元。合同协议约定,应按每件100元对外销售,小企业按不含增值税销售价格的10%向丁公司支付手续费。丁公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注前预收货款的50%,交货后结清其余款项
销售给南宁市副食品批发公司花生夹心饼3000箱,单位售价48元,奶油蛋卷3500箱,单位售价56元。货已送到(公司送货上门)。增值税发票已开出,收到对方开出的15万元的转账支票送存银行,其余款项暂欠。 会计分录怎么写
編制对应的会计分录。向某公司销售产品。1开具的增值税专用发票上注明:A产品120台、单价1200元、价款144000元,税额18720元;B产品150台、单价1000元、价款150000元、税额19500元。货已发出,填制产品出库单。收到百顺公司开来金额为332220元的转账支票,填制一式两联的中国工商银行进账单连同转账支票一同送存开户银行,收到银行加盖收讫章的中国工商银行进账单(收账通知)。
根据下述经济业务编制会计分录【资料】首都公司2018年10月份发生下列销售业务(1)向南方公司销售A产品60件,单价500元增值税专用发票上注明价数30000元,增值税销项税额5100元,另用银行存款支付应由购实方负的运杂费1600元,货已发出,货款尚未收到(2)向北方公司销售B产品50件,单价400元增值税专用发票上注明价款20000元,增值销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票(3)预收东方公司订货款20000元存入银行(4)向预收货款的东方公司发出A产品30件,每件售价00元,增值税专用发票上注明价款15000元,增值税销项税额2550元,冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司(5)月末结转本月销售A、B产品的生产成本,A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元(6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元,款项未付
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师,不好意思发现,自己漏写了增值税税额是17%,将1.13改为1.17就可以了吗
嗯额,就是那样操作的,分录一样
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复