你好,题目哟求做什么具体的
当年企业年金交缴纳时一起计提可以吗?(不分月计提了)
一个中级,两个初级,均为在职人员,公司注册地址是一个初级人员租赁的,可以成立代理记账公司吗?
老师好,工资也可以抵扣进项,对吗?
老师,我们卖废品的话嗯不用给对方开票,对吗?直接做营业外收入。转年汇算清缴的时候,营业外收入是不是要做纳税调增呀?
老师,麻烦问一下滞纳金怎么开发票了,
如何快速核对两份应收账款的应收账款客商对应月份的金额是否相同,一份别人提供的,一份是自己做的,谢谢
老师,我们公司建大棚,原来是果林,把果林砍了,给人家给的赔偿,这一部分怎么入账,我直接入成本还是怎么做
请问计提的费用,可否以结转成本的方法,冲走?
@董老师,请教问题的
一个月就两个人,本年累计也是两个人吗,比如1个人7月份累计7个人,是吗
怎么做会计分录
1借银行存款468000 贷主营业务收入400000 应交税费应交增值税销项税68000
2.借应收账款118500 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税17000 银行存款1500
3.借应收票据58500 贷主营业务收入50000 应交税费应交增值税销项税8500
4.借主营业务收入5000 应交税费应交增值税销项税850 贷应收账款5850
5借银行存款23400 贷其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税3400
借其他业务成本18000 贷原材料18000
6.借应收票据30000 贷应收账款30000
7借发出商品12000 贷库存商品12000
借应收账款11700 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1700
借主营业务成本6000 贷发出商品6000
借销售费用1000 贷应收账款1000
借银行存款10700 贷应收账款10700