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MX公司为增值税-般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:h190955(1)3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元,付价税款共22600元。仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。(2)8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票”及“业务委托书(回单)”;注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。(3)12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。(4)14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。(5)21日,仓库转来的验收单上注明:应收HD公司购进海达牌电话手表100台,实收100台。做分录

2022-05-21 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-21 18:35

1.借库存商品20000 应交税费应交增值税进项税额2600 贷银行存款22600 2借其他货币资金40000 贷银行存款40000 3借在途物资-电话手机34000 应交税费应交增值税进项税额4340 贷其他货币资金38340 4借银行存款1660 贷其他货币资金1660 5借库存商品34000 贷在途物资34000

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齐红老师 | 官方答疑老师

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