借管理费用、工会经费 贷,应付职工薪酬、工会经费

老师好,按照最新规定,公司计提的工会经费怎么做分录, 借方是 计入管理费用还是税金及附加 贷方记什么
你好,公司内账的收入和成本做的价税合计。那增值税计提是怎么做分录,是借税金及附加,还是管理费用-税金。贷应交税费。如果是做管理费用,会不会费用虚增
老师好,请问一般纳税人公司缴纳印花税会计分录是什么?借:管理费用—印花税 贷:银行存款 还是 借:税金及附加--印花税 贷:银行存款
老师好,我们交附加税,计提的时候借管理费用贷应交税费,交的时候借应交税费贷方银行落款,但是5月附加税给我们退回一半税,我应该冲红管理费用还是冲红应交税费这个科目呢?我需要怎么做分录?
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??麻烦详细回答,谢谢
老师,什么情况下可以开工程服务发票
老师,单独一张销售折让的红字发票,汇算清缴时怎么处理
A公司100%控股B公司,现在要把股权给B,B法人控股,B法人成为一个人股东的公司要怎么弄?
老师你好!请问有定期定额核定的红头文件吗
老师您好,请问有没有社保缴费工资缴费档次的文件呢?
银行手续费,比如我账上记了1000元,其中中行有50元,其他扫码支付有950元。但是实际收到发票有1200元,都是扫码支付的发票,中行的没开,汇算的时候中行这个还需要调增吗?
老师,你好,收到货款发票30000,期中25000是25年的没开过来的,还有5000是26年1月份的货款,这种情况怎么做账呀?
公式:全员社保基数总额 ÷ 工资总额 = 社保基数申报比例,老师这个全员社保基数总额怎么计算
老师,营业外支出所得税汇算清缴都需要调增吗
老师好,CPA第十三章,考不考分录
可以 借 税金及附加 贷 应交税费 科目不
不可以 这个不是税金
那这个为什么会有完税凭证呢?
只要你在电子税务局缴纳的都有完税证明,你的社保还有完税证明