咨询
Q

老师好,我们交附加税,计提的时候借管理费用贷应交税费,交的时候借应交税费贷方银行落款,但是5月附加税给我们退回一半税,我应该冲红管理费用还是冲红应交税费这个科目呢?我需要怎么做分录?

2023-06-04 19:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-04 19:05

您好,借:管理费用(负) 贷:应交税费(负) 借:银行 贷:应交税费

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,借:管理费用(负) 贷:应交税费(负) 借:银行 贷:应交税费
2023-06-04
您好,不行哦,应交税费也要走一遍的,因为以后咱查交税多少,是查应交税费科目的,这时没有冲回一半,查的数据会不准的
2023-06-04
软件做账借应交税费借税金及附加负数 借本年利润负数贷税金及附加负数
2021-07-22
借税金及附加(红字) 贷 应交税费-应交教育费附加(红字)
2021-07-07
你好! 可以对冲
2019-12-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×