你好,没收到款可以先不做账,等收到款再做。

老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
请问老师,我们是公办学校,学科带头人的经费由省上的教育研究院转到学校公户,这个应该怎么做账,学校开了事业单位往来结算票据但是没有收到款应该怎么做账
请教老师,我们是做校园自助洗衣服务项目(将洗衣机投放到学校,通过学生扫码使用收费),有个A公司的老板也是我们公司的法人,他与一学校谈成业务,与我公司老板约定,用我们公司与该学校签订合同,由我公司全权负责做,收益进我公司,但要分40%的收益给他A公司,该项目设备也由A公司购买(A公司打款给我们,我们付给厂家)。 我司与A公司之间,这业务怎么理顺,设备及收益分成账上要怎么处理好
我的问题有点长,老师别嫌烦哈!!! 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的,我们开了销项发票139万,对方收到货后告知我们数量不够,要在这个总货款139万里面扣2000块钱,但是我们单位开发票的时候是按学校开的,一个学校一张票,每个学校的数量不一致,这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额,请问老师,这个业务我们应该怎样处理更好一点,是冲红重开还是先让他们全款转过来,我们在退他2000,但是退了的这个2000票要怎么弄,
我单位是事业单位,非义务教育学校,单位没有自己的对公账户,只有财政非税专户。每月出纳用个人的微信收到学生交的学费,月末提现到出纳的银行卡,再缴存到财政专户,最后报用款计划使用。 请问假设存入学费1万到财政,报用款计划5千,财政下达5千后开始付款。这几个流程的分录该怎么写呢?
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)
收据已经开了老师,这个也可以不做账吗
你好,是的,是可以的。
之前本来是没有做账的,但是我看收据开了而且收据上有日期,是2021年的,2021年没有收到此笔款
你好,那就把收据作废了,啥时收到再开。
对方单位已经把收据拿走了,没有办法作费收据
你好,那就等钱来了再做账。
到时候收据跨年了,这样也没关系吗?老师
你好,是的,是没有关系的。收据正常是收到钱了才可以开收据的。