你好题目要求做什么这里

2.公司购入一台需要安装的机器设备一台,发生有关经济业务如下:(1)购入设备,专用发票列明的货款为39万元,增值税50700元;专用发票列明的运输费为3000元,增值税270元。价税款以银行汇票支付,设备直接交付安装;(2)安装设备时,领用本公司原材料一批,价值36000元,购进该批原材料支付的增值税额为4680元;(3)领用本公司所生产的产品一批,成本为5万元,市场售价7万元,增值税率13%;(4)结转安装人员的职工薪酬7200元;(5)设备安装完毕达到预定可使用状态,交付车间使用。3.公司自行建造一条流水生产线(生产设施),发生有关经济业务如下:(1)以存款购入为工程准备的各种物资10万元,专用发票所列增值税额为13000元;(2)领用工程物资10万元;(3)领用生产用的原材料一批,实际成本为15000元,购进增值税为1950元;(4)结转工程人员的职工薪酬25000元;(5)公司辅助生产车间为工程提供有关劳务,应分摊成本5000元;(6)工程达到预定可使用状态,交付生产使用。
2.公司购入一台需要安装的机器设备一台,发生有关经济业务如下:(1)购入设备,专用发票列明的货款为39万元,增值税50700元;专用发票列明的运输费为3000元,增值税270元。价税款以银行汇票支付,设备直接交付安装;(2)安装设备时,领用本公司原材料一批,价值36000元,购进该批原材料支付的增值税额为4680元;(3)领用本公司所生产的产品一批,成本为5万元,市场售价7万元,增值税率13%;(4)结转安装人员的职工薪酬7200元;(5)设备安装完毕达到预定可使用状态,交付车间使用。3.公司自行建造一条流水生产线(生产设施),发生有关经济业务如下:(1)以存款购入为工程准备的各种物资10万元,专用发票所列增值税额为13000元;(2)领用工程物资10万元;(3)领用生产用的原材料一批,实际成本为15000元,购进增值税为1950元;(4)结转工程人员的职工薪酬25000元;(5)公司辅助生产车间为工程提供有关劳务,应分摊成本5000元;(6)工程达到预定可使用状态,交付生产使用。
2.公司购入一台需要安装的机器设备一台,发生有关经济业务如下:(1)购入设备,专用发票列明的货款为39万元,增值税50700元;专用发票列明的运输费为3000元,增值税270元。价税款以银行汇票支付,设备直接交付安装;(2)安装设备时,领用本公司原材料一批,价值36000元,购进该批原材料支付的增值税额为4680元;(3)领用本公司所生产的产品一批,成本为5万元,市场售价7万元,增值税率13%;(4)结转安装人员的职工薪酬7200元;(5)设备安装完毕达到预定可使用状态,交付车间使用。3.公司自行建造一条流水生产线(生产设施),发生有关经济业务如下:(1)以存款购入为工程准备的各种物资10万元,专用发票所列增值税额为13000元;(2)领用工程物资10万元;(3)领用生产用的原材料一批,实际成本为15000元,购进增值税为1950元;(4)结转工程人员的职工薪酬25000元;(5)公司辅助生产车间为工程提供有关劳务,应分摊成本5000元;(6)工程达到预定可使用状态,交付生产使用。
根据经济业务,编制相应的会计分录3.公司自行建造一条流水生产线(生产设施),发生有关经济业务如下:(1)以存款购入为工程准备的各种物资10万元,专用发票所列增值税额为13000元;(2)领用工程物资10万元;(3)领用生产用的原材料一批,实际成本为15000元,购进增值税为1950元;(4)结转工程人员的职工薪酬25000元;(5)公司辅助生产车间为工程提供有关劳务,应分摊成本5000元;(6)工程达到预定可使用状态,交付生产使用。
1某公司(一般纳税人企业)购置一台需要安装的设备,支付专用发票所列的设备买价100万元,增值税13万元,支付专用发票所列的运费2000元,增值税180元。设备安装中领用库存原材料3000元,购进该批物资时支付的增值税额为390元。设备安装时支付工程人员职工薪酬2万元。2.某公司(一般纳税人企业)购入设备一台,支付专用发票所列的买价38000元,增值税4940元;普通发票所列的包装费375元。设备当即投入安装,安装过程中领用工程物资2240元;领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元;领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税率为13%。设备安装完毕交付使用。3、某企业为小规模纳税人,购入一项生产设备,支付专用发票所列的货款9万元,增值税11700元;支付普通发票所列的运输费1800元,包装费300元。应负担安装工程成本5000元。设备安装完工交付生产使用。
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
郭老师,个体户开了30万的发票,可以工程5万吗?会被预警吗?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师