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4.(计算题元,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额某小五金企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生经济业务如下(1)购进原材料一批得增值税专用发票注明的金额为50万为2万元,增值税为0.18万元(2)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万(3)销售产品一批,开具增值税专用发票(不含税)金额为200万元已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月应纳增值税税额

2022-05-22 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-22 16:09

同学你好 ,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额某小五金企业为增值税一般纳税人,——这个条件是?

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快账用户vfym 追问 2022-05-22 16:11

条件打多了,从“某小五金企业为增值税一般纳税人2019年10月发生经济业务"这里开始

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齐红老师 解答 2022-05-22 16:12

同学你好 该企业当月应纳增值税税额=200*13%减6.5减13

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同学你好 ,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额某小五金企业为增值税一般纳税人,——这个条件是?
2022-05-22
同学你好 进项税额=13加0.18加50/(1加13%)*13% 销项税额=300*13% 应纳税额=300*13%减(13加0.18加50/(1加13%)*13%)
2022-05-22
你好同学,下午回复您
2022-11-28
你好,请问你想问的问题具体是?
2021-11-25
你好 。计算该企业当月应纳增值税税额。 =销项税额(200*13%加上1.13/(1加上13%)*13%加上(7.91-2)/(1加上13%)*13%)-进项税额(6.5加上13加上0.78)加上进项税转出8*13%
2020-06-09
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